您好,固定資產(chǎn)8月份計提折舊,謝謝!
請問老師:我公司今年9月才收到7月購進(jìn)空調(diào)、電腦臺的普通發(fā)票,同時9月30號支付購進(jìn)空調(diào)、電腦臺貨款。那空調(diào),電腦臺入賬日期以發(fā)票日期7月10號為準(zhǔn)嗎?7月的:借固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款;8月開始計提折舊,9月支付款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎?
如意公司2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月12日,購進(jìn)管理用電腦2臺,單價為6800元,共計13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經(jīng)投入使用,開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)。(2)6月4日,購進(jìn)一條需要安裝調(diào)試的生產(chǎn)線,價格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產(chǎn)線設(shè)備款。(3)7月8日,公司用現(xiàn)金支付生產(chǎn)線安裝調(diào)試費(fèi)900元,取得增值稅普通發(fā)票。(4)7月10日,該生產(chǎn)線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購進(jìn)設(shè)備,價款為54000元,增值稅稅額為7020,對方代墊運(yùn)輸費(fèi)1200元,增值稅稅額108元,該設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用,相關(guān)款項(xiàng)暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設(shè)備款??炜炜?/p>
2、康華公司于9月初成立,公司經(jīng)理需要了解當(dāng)月是否實(shí)現(xiàn)盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉(zhuǎn)賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價格購進(jìn)固定資產(chǎn),其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項(xiàng)1月內(nèi)付清;機(jī)器設(shè)備200萬元,以銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續(xù)購進(jìn)餐飲服務(wù)所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以企業(yè)所購房屋產(chǎn)權(quán)作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會議等服務(wù),共收到營業(yè)收入50萬元,款項(xiàng)已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi)等各項(xiàng)辦公費(fèi)用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產(chǎn)所欠款項(xiàng)800萬元(8)9月30日,盤點(diǎn)當(dāng)月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務(wù)人員7萬元,下月初支付(10)計算當(dāng)月應(yīng)計銀行借款利息2.25萬元,計入財務(wù)費(fèi)用。(11)計算當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊額共計3萬元,計入管理費(fèi)用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
賬戶名稱金額賬戶名稱金額原材料固定資產(chǎn)650000116000實(shí)收資本生產(chǎn)成本65000042000應(yīng)交稅費(fèi)短期借款2800082000庫存現(xiàn)金應(yīng)收賬款320001000應(yīng)付賬款93600銀行存款308600其他應(yīng)收款4000該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月2日,收到東風(fēng)公司投資入股的機(jī)器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶。(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。(4)5月8日,購入材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。第四章主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算(6)月12日、以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款410000元(7)5月13日接銀行通知收到光明公司支付的貨款35000(8)5月15日、從行提取現(xiàn)金3500用。(9)5月18日,采購員張某預(yù)借差旅費(fèi)8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日向行借短期借550000元償前開司貨款。
這不是全部,老師,寫明細(xì)分類賬,是把記賬憑證上的抄到上面嗎?!商業(yè)企業(yè)會計實(shí)戰(zhàn)(小規(guī)模納稅人)名稱:山東龍幟商貿(mào)有限責(zé)任公司稅號:230103127572898山東龍幟商貿(mào)有限公司自2019年12月30日經(jīng)工商局批準(zhǔn)成立,2020年發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù):1、1月1日,股東投入資本50萬,其中:王強(qiáng)出資300000元,張東出資200000元,存入銀行。2、1月3日,從銀行提現(xiàn)金5000元。3、1月4日,張經(jīng)理出差借差旅費(fèi)3000元。4、1月5日,用支票購入蓄電池1000臺,單價200元,價值200000元,貨已驗(yàn)收入庫。5、1月7日,購買電腦一臺價值3000元,用銀行存款支票。6、1月7日,銷售蓄電池850臺給思路貿(mào)易公司,每臺300元,收到貨款存入銀行。7、1月8日,購進(jìn)蓄電池2000臺,每臺190元,花380000元。支票付款,貨入庫。8、1月8日,招待購貨單位人員飯費(fèi)400元,用現(xiàn)金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺,單價260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購印花稅500元。
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實(shí)際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗(yàn)隊(duì)的餐飲費(fèi),算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗(yàn)隊(duì)主要是來針對單位的一個制定項(xiàng)目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費(fèi)用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點(diǎn)的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
因?yàn)槭鞘?月才收到購進(jìn)空調(diào)、電腦臺的發(fā)票,之前7月的賬上都沒有做這筆分錄。7月又結(jié)賬了。
7月份購入空調(diào),所以7月份可以做賬的
您現(xiàn)在補(bǔ)計提折舊,謝謝!
您好,請問還有什么可以幫您的么?謝謝!