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請問下,怎么把應(yīng)付款調(diào)整到應(yīng)收款呢?應(yīng)該是應(yīng)收款的,系統(tǒng)錄入的時(shí)候不小心記到應(yīng)付款了

2020-11-12 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 17:30

你好!你的分錄是怎么做的。錯(cuò)的那個(gè)分錄

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快賬用戶8404 追問 2020-11-12 17:31

借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-11-12 17:33

你好!那你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款。

頭像
快賬用戶8404 追問 2020-11-12 17:34

那摘要要怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 19:56

你好!你寫:調(diào)整X月X日XX號憑證。

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你好!你的分錄是怎么做的。錯(cuò)的那個(gè)分錄
2020-11-12
借應(yīng)付帳款錯(cuò)正確的貸應(yīng)付帳款錯(cuò)誤的
2020-08-18
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2021-09-28
你好 你之前分錄怎么做的 先看下之前分錄 。才好看怎么調(diào)整
2020-08-20
同學(xué)你好 是的,你應(yīng)該在本月做賬時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整的會計(jì)分錄如下: 借:預(yù)收賬款 600 萬 貸:其他應(yīng)付款 600 萬 這筆分錄將原來資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)收賬款的 600 萬調(diào)整到了其他應(yīng)付款中,使得賬面上的科目余額與調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表一致。
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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