你好 你之前分錄怎么做的 先看下之前分錄 。才好看怎么調(diào)整
老師你好,我年度不小心將供應(yīng)商的退款記錄成了應(yīng)收款,請(qǐng)問怎么調(diào)整哇
請(qǐng)問下,怎么把應(yīng)付款調(diào)整到應(yīng)收款呢?應(yīng)該是應(yīng)收款的,系統(tǒng)錄入的時(shí)候不小心記到應(yīng)付款了
你好老師 去年我把其他業(yè)務(wù)收入 記成了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么調(diào)整
你好,老師。請(qǐng)問下我發(fā)現(xiàn)我公司2019年的應(yīng)付帳款暫估科目記入到應(yīng)付帳款其他供應(yīng)商了,請(qǐng)問下我現(xiàn)在的話要怎么調(diào)整呢
老師,你好,請(qǐng)問一下以前年度的應(yīng)收賬款錯(cuò)誤計(jì)入其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
收到退款后我做的是,借:銀行存款 貸:應(yīng)收貨款
正常應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:應(yīng)付貨款對(duì)吧
你好 正常你要付款給供應(yīng)商 最開始是做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 。 你是作為購買方的話 應(yīng)該是沖你應(yīng)付賬款的
是沒有開票得
你好 不管你是否開票給你們。 你們也應(yīng)該做借庫存商品貸應(yīng)付賬款 先掛賬 。 對(duì)方現(xiàn)在退款給你們 是由于什么 。 優(yōu)惠了嗎 還是你們之前已經(jīng)支付了款 現(xiàn)在退你們
當(dāng)時(shí)沒有掛賬,是因?yàn)轫?xiàng)目取消了,所以我們協(xié)商取消了合同
你好 那意思你支付了款出去 沒有做賬 現(xiàn)在退給你們 是嗎 。 那你補(bǔ)做賬 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 收到款 借銀行存款貸應(yīng)付賬款
老師是這樣的,當(dāng)時(shí)我都出去錢的時(shí)候知記錄了銀行記錄,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 后面退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 但是我做成了應(yīng)收貨款了,這就導(dǎo)致了我應(yīng)付賬款出錯(cuò)了
現(xiàn)在我想調(diào)整回來,請(qǐng)問怎么調(diào)整
你好 那你就在調(diào)整 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款 調(diào)整某憑證號(hào)
老師這么調(diào)整以后我的應(yīng)收應(yīng)付是不是都增加了
你好 你在調(diào)整賬務(wù) 是這來調(diào)整的 最終這個(gè)科目是平的