你好,其他應付款是哪一方科目為負數(shù)?
老師,你好,資產(chǎn)負債表中,其他應付款是負數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應收款中么?
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調(diào)整到其他應付款呢? 如果要調(diào)的話,應該怎么調(diào)呢?
請問資產(chǎn)負債表上其他應收款與其他應付款是負數(shù)時,要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應付款的負數(shù)表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數(shù)表示其他應付款,也是相應調(diào)整,是這樣嗎?
老師您好,其他應收款的負數(shù)調(diào)到其他應付款這個應該怎么調(diào)整呢
老師,其他應付款的負數(shù)調(diào)在其他應收款,怎么調(diào)?。?/p>
老師您好,請問特種設備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
老師其他應付款沒有負數(shù),其他應收款是貸方為負數(shù)
借其他應收款負數(shù),貸其他應付款。
老師,我這樣做之后我的其他應收款貸方負數(shù)數(shù)字更大了
其他應收款原來在貸方,現(xiàn)在在借方,那不就是停了沒有余額嗎?