你好,同學(xué)。 無(wú)差別點(diǎn)的思路一樣的,只是在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)這邊時(shí),在原進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ) 上*110%就可以了的
稅法規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算上述無(wú)差別平衡點(diǎn)?
老師,允許生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)老師在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算無(wú)差別平衡點(diǎn)抵扣率和無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率呀?
你好老師,請(qǐng)問(wèn),允許生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)老師在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算無(wú)差別平衡點(diǎn)抵扣率和無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率呀?
稅法規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減應(yīng)納稅額。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,納稅人應(yīng)該如何計(jì)算上述無(wú)差別平衡點(diǎn)?
生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,如何計(jì)算無(wú)差別平衡點(diǎn)增值率?
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)
老師我是個(gè)體工商戶(hù),我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷(xiāo)
公司購(gòu)入車(chē)輛公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,車(chē)輛用于銷(xiāo)售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶(hù),能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車(chē)輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工?。?/p>