你好,你只要填寫紅字信息表就可以了,如果需要重開的,對方需要先開紅字發(fā)票。
老師,我們是一般納稅人,如果我上月抵扣了一張錯誤的進項發(fā)票,是我在開票系統(tǒng)開紅字通知單就可以了嗎?銷方不需要沖紅發(fā)票嗎?
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,我10月取得了一張藍字發(fā)票后當月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個月)。我抵扣勾選時系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認證了,新開的那張發(fā)票沒有認證。這個我需要在認證系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
如果是這種發(fā)票號,紙質(zhì)與開票發(fā)票號對不上,沖字信息表,發(fā)票號要寫哪個?寫尾數(shù)7245嗎?
你好,按照勾選認證的號碼沖紅
好的謝謝老師
那紅字信息表是購方自己留著嗎?不用給銷方?申報的時候,在進項稅額轉(zhuǎn)出那里,填紅字的稅額嗎?
你好,銷貨方在自己的開票系統(tǒng)里面,能夠看到你的信息表內(nèi)容。申報表需要填進項稅額轉(zhuǎn)出。