您好, 1、建筑公司外地項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅,應(yīng)該在月(季)度申報企業(yè)所得稅時,填寫在A200000 中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)的第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”;填報建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項目所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額。 2、會計分錄: 借:所得稅費用 ? 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ? ?貸:銀行存款
建筑項目,異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,會計分錄怎么處理?企業(yè)所得稅,申報時,在哪欄填寫?申報時,需要注意什么?
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多,報季報時除了在企業(yè)填報A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時,這個預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
建筑公司之前異地項目預(yù)繳的企業(yè)所得稅,能在年度企業(yè)所得稅匯算清繳中扣除嗎?怎么填寫申報表呢
建筑公司之前異地項目預(yù)繳了企業(yè)所得稅,之前預(yù)繳的時候沒有計提,年度匯算清繳后退回預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫呢
上月異地項目預(yù)繳的稅金,本月申報增值稅怎么填寫?只需要填寫預(yù)繳的增值稅嗎?那預(yù)繳的附加稅及企業(yè)所得稅怎么處理?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
帳套,在結(jié)轉(zhuǎn)損益時,是不是會把所得稅費用,直接結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面去?
您好,所得稅費用會轉(zhuǎn)到本年利潤。