同學(xué),你好,這個(gè)可以不計(jì)提的。
您好,老師我想問一下,為什么一般納稅人在月底計(jì)提稅金附加的時(shí)候是根據(jù)3%的銷項(xiàng)稅額來計(jì)提的呢
老師,我想問下內(nèi)賬月末計(jì)提11月稅金的時(shí)候因?yàn)椴粓?bào)稅,根據(jù)什么計(jì)提呢
老師,請(qǐng)問做賬時(shí),本月的所得稅什么時(shí)候計(jì)提呢?根據(jù)什么計(jì)提呢?
老師,請(qǐng)問計(jì)提稅金,一般是根據(jù)什么來計(jì)提?比如增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅。涉及這些稅金的計(jì)提,以及,在什么時(shí)候計(jì)提?我知道申報(bào)繳納的時(shí)候,可以根據(jù)完稅憑證上的金額來做,那請(qǐng)問計(jì)提的金額根據(jù)什么來做?得先計(jì)提再申報(bào)繳納吧?
老師,我想問下月末計(jì)提增值稅 附加稅時(shí)是根據(jù)本月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額計(jì)算,,那計(jì)提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤表中的利潤總額嗎,報(bào)表沒出來,怎么計(jì)算呢
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
那稅金發(fā)生的時(shí)候我怎么做賬。
因?yàn)槭莾?nèi)賬,直接做個(gè)費(fèi)用處理了。
但是我們公司的內(nèi)賬。還要監(jiān)督記賬公司做的賬,往來以及庫存對(duì)不對(duì)。所以我的賬套設(shè)置賀外賬一樣,但是又把內(nèi)賬私卡放進(jìn)去了,我想我也做成外賬那樣,然后費(fèi)用類有票無票支出全部入賬,這樣月末我可以出報(bào)表和記賬公司對(duì)賬就方便了
如果這樣,就是外賬有應(yīng)交增值稅的時(shí)候,你要一樣的做計(jì)提,應(yīng)交增值稅,只計(jì)提外賬的,內(nèi)外的不用計(jì)提。
我的賬套里面存貨用的外賬的數(shù)據(jù),那對(duì)于不開票收入我能不能收到錢。直接做到營業(yè)外收入,這樣到了月末就不涉及成本結(jié)轉(zhuǎn),等到后期我?guī)齑鏀?shù)據(jù)調(diào)整成真實(shí)的。我在把不開票的直接記到主營業(yè)務(wù)收入。再正常結(jié)轉(zhuǎn)成本?
同學(xué),你好,這個(gè)做個(gè)其他業(yè)務(wù)收入吧,好一些。其他沒有問題了
好的,謝謝
同學(xué),你好,不客氣的。
有個(gè)問題不明白,為什么其他業(yè)務(wù)收入月末不要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
你主營業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?這兩個(gè)道理是一樣的。
好的,謝謝了
同學(xué),你好,不客氣的。