你好,這個(gè)應(yīng)該按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提
您好,老師我想問(wèn)一下,為什么一般納稅人在月底計(jì)提稅金附加的時(shí)候是根據(jù)3%的銷項(xiàng)稅額來(lái)計(jì)提的呢
老師,我想問(wèn)下內(nèi)賬月末計(jì)提11月稅金的時(shí)候因?yàn)椴粓?bào)稅,根據(jù)什么計(jì)提呢
老師,一般納稅人附加稅計(jì)提是當(dāng)月月底算出未繳增值稅的時(shí)候計(jì)提還是次月繳納的時(shí)候計(jì)提呢
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提稅金,一般是根據(jù)什么來(lái)計(jì)提?比如增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅。涉及這些稅金的計(jì)提,以及,在什么時(shí)候計(jì)提?我知道申報(bào)繳納的時(shí)候,可以根據(jù)完稅憑證上的金額來(lái)做,那請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的金額根據(jù)什么來(lái)做?得先計(jì)提再申報(bào)繳納吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提稅金,一般是根據(jù)什么來(lái)計(jì)提?比如增值稅,附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅。涉及這些稅金的計(jì)提,以及,在什么時(shí)候計(jì)提?我知道申報(bào)繳納的時(shí)候,可以根據(jù)完稅憑證上的金額來(lái)做,那請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的金額根據(jù)什么來(lái)做?得先計(jì)提再申報(bào)繳納吧?
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
可是月底的時(shí)候還沒(méi)有報(bào)稅哇
我發(fā)現(xiàn)我們?cè)鲋刀惷總€(gè)月都是按照3%的來(lái)繳納
我們計(jì)提了就是繳納計(jì)提的數(shù)字
月底計(jì)提到報(bào)稅期,15號(hào)之前申報(bào)納稅
那月底應(yīng)該怎么計(jì)算增值稅的
一般納稅人應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),減進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出加進(jìn)項(xiàng)留抵
銷項(xiàng)包括13%和3%的是嘛
進(jìn)項(xiàng)只是13%的嘛
這個(gè)看您實(shí)際情況,如果您是一般納稅人,銷售商品稅率是13%,進(jìn)項(xiàng)看您實(shí)際小規(guī)模給您開的1%稅率一般納稅人開13%的稅率
我們銷項(xiàng)既有13%的又有3%的銷項(xiàng)
你好,3%是簡(jiǎn)易計(jì)稅,銷售商品一般是不能簡(jiǎn)易計(jì)稅的,所以要開13%,具體看您實(shí)際情況,
我們有一部分是3%一部分是13%
您好,按照您實(shí)際的稅率開發(fā)票就正確
一般納稅人簡(jiǎn)單征收可以開3% 您符合就可以開
那我們?cè)谟?jì)算增值稅的時(shí)候的銷項(xiàng)稅額13%的+3%的,進(jìn)項(xiàng)是抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
你好,開13%的銷項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣,如果您開的是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,
那老師,我應(yīng)該怎樣計(jì)算增值稅呢
一般納稅人一般計(jì)稅的應(yīng)交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不含稅銷售額乘以征收率3%,