你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務處理。
請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應該怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應付賬款
請問,暫估庫存到進入成本,分錄怎么寫?后面票來了,之前結轉的成本又怎么寫分錄
老師,接受固定資產(chǎn)的投資繳納的增值稅和印花稅要計入固定資產(chǎn)的成本嗎?
老師,請問原始單據(jù)和發(fā)票都放外賬里了,做內(nèi)賬需要原始單據(jù)之類的嗎
老師好,如果前公司漏交25年5月份社保醫(yī)保,現(xiàn)在的公司已經(jīng)交了6-8月的,前公司還可以補繳嗎?要怎么操作?
老師,公司采購低值易耗品怎么做賬務處理?并且一次性全出庫領用了,五五攤銷的話咋做賬
老師,我們是一家在新疆注冊的建筑安裝公司,2024年項目收入額一般計稅和簡易計稅大概7:3,關于企業(yè)所得稅,2024年開票不含稅額8000萬,按3%利潤率繳納企業(yè)所得稅(按享受小微企業(yè)5%計算)是8000萬*3%*5%=12萬,稅負率為0.15%,按行業(yè)稅負1.5%繳納為8000萬*1.5%=120萬,比前一種應多繳納108萬,老師,這種該如何處理呢?
有預計庫存和資金流入報表 這種表格嗎
老師,員工因為某件公事需要請人喝水和買煙送給別人,員工怎么報銷?怎么寫摘要
公司海關備案線上辦理?具體需要什么資料?
我公司是物業(yè)公司,代收業(yè)主的電費,水費后交給供電局跟水務局,有的業(yè)主需要他們自己的水費發(fā)票電費發(fā)票,物業(yè)公司怎么給他們開發(fā)票
人員工資,可以上半年作為研發(fā)費用,下半年作為普通費用,這樣入賬嗎?
就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工
你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??
10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧
你好 是的 。先暫估入賬去? ??
不對呀,暫估的時候是沒有進項的,發(fā)票來了有進項
你好? 如果你有進項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應收款-進項稅? 貸應付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??
好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進項稅額),貸應付帳款--暫估應付帳款
等于這個應付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套
你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結轉到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??