你們公司這個(gè)人工是用哪里的?借管理費(fèi)用 /生產(chǎn)成本/工程施工,貸應(yīng)付賬款,暫估款
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,請(qǐng)問暫估人工費(fèi)的成本會(huì)計(jì)分錄怎么做。這個(gè)人工費(fèi)用后期是由勞務(wù)公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們?nèi)藛T不夠,從別的勞務(wù)派遣公司買了50萬人工,對(duì)方給我們開差額發(fā)票了,我們這邊又把這50萬人工派遣到工廠上班,工廠給我們費(fèi)用是60萬,我們?cè)趺唇o工廠開具發(fā)票?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。請(qǐng)問本月怎么做賬?勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?
老師您好,我們勞務(wù)公司付給對(duì)方勞務(wù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是直接付給他們的負(fù)責(zé)人的,然后負(fù)責(zé)人給其他人發(fā)了工資后做了張工資表給我拿過來,我做的分錄是借勞務(wù)成本-人員職工薪酬。貸:銀行存款。我這樣做行不行呢老師
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
工程施工, 老師當(dāng)我收到發(fā)票后怎么沖暫估的這個(gè)。 會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的。
借工程施工負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借工程施工貸應(yīng)付賬款