您好 借:其他應(yīng)收款-劉總 10 貸:其他應(yīng)付款-老板 10 借:其他應(yīng)收款-羅總 2 貸:其他應(yīng)付款-劉總 2
老師:請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)了一輛貨車(chē),總價(jià)26萬(wàn),預(yù)付了2萬(wàn),后面的貸款,每個(gè)月從老板卡上扣貸款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?這2萬(wàn)是公司賬戶(hù)錢(qián)取現(xiàn),出來(lái)存老板卡上的
老師,公司開(kāi)辦期,最大的老板給了公司一個(gè)老總10萬(wàn)開(kāi)辦費(fèi),所有都是現(xiàn)金支付,請(qǐng)問(wèn)要不要入實(shí)收資本,怎么做賬
老板給了劉總10萬(wàn)用于公司開(kāi)辦費(fèi)用,羅總又從劉總拿了2萬(wàn)走,這怎么做分錄
老師,(1)我們老板從公帳上取了3萬(wàn)備用金打到自己私賬上,(2)后來(lái)又拿這3萬(wàn)發(fā)了工資,(3)當(dāng)月實(shí)際發(fā)放工資總額是5萬(wàn),那我這3筆業(yè)務(wù)分錄改怎么做?
老師,總公司花錢(qián)給分公司購(gòu)置開(kāi)辦用的費(fèi)用,發(fā)票也開(kāi)到總公司了,總分公司獨(dú)立核算的,這個(gè)總公司和分公司應(yīng)該怎么做賬啊
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤(rùn)為正,我只好加了30萬(wàn)利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)東西送給客戶(hù),發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬(wàn)工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開(kāi)了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)?,F(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題,想咨詢(xún)下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
這10萬(wàn)是現(xiàn)金。我可不可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款老板 至于羅總拿2萬(wàn),借:其他應(yīng)付款羅總,代:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣可以嗎?
現(xiàn)金沒(méi)有在出納手上 最好不要
沒(méi)有在出納手上,都是老板支配,一個(gè)支配8萬(wàn),一個(gè)支配2萬(wàn)。那報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的時(shí)候就借:費(fèi)用。貸其他應(yīng)收款劉總或者是借:費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款羅總,是嗎?
是的 后面就這樣寫(xiě)分錄
那我們每一筆發(fā)生的費(fèi)用要不要登記現(xiàn)金日記賬。老板說(shuō)登記。那做賬都沒(méi)有通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金,就不用登記了吧
沒(méi)有經(jīng)過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金不需要登記 報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候登記明細(xì)賬就好了
什么明細(xì)賬
比如其他應(yīng)收款-個(gè)人的明細(xì)賬啊