申報(bào)印花稅,水利建設(shè)基金,看稅局給你核定了什么稅種,按照核定的報(bào)。 小規(guī)模的話,季度要申報(bào)企業(yè)所得稅,
2019.12月份注冊(cè)的新公司個(gè)體戶、這個(gè)月除了增值稅附加稅要報(bào) 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要申報(bào)嗎
公司一直零申報(bào),現(xiàn)在這個(gè)月有一筆業(yè)務(wù),產(chǎn)生了收入,請(qǐng)問除了增值稅以及增值稅附加稅要報(bào),還需要報(bào)什么稅?
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
上個(gè)月開錯(cuò)三張發(fā)票,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒發(fā)生,就申報(bào)未繳稅,這個(gè)月紅沖了,增值稅為負(fù)數(shù),現(xiàn)在兩個(gè)月一起申報(bào),增值稅可以兩個(gè)月抵消,但是上個(gè)月申報(bào)的附加稅是4500,這個(gè)月正常申報(bào)附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
你好,小規(guī)模季報(bào),這個(gè)月除了增值稅及附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅申報(bào),還需要做什么
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個(gè)就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?