你好。多繳納了就去申請退稅即可 ; 你附加稅多繳納了嘛
上個月開錯三張發(fā)票,因為業(yè)務(wù)沒發(fā)生,就申報未繳稅,這個月紅沖了,增值稅為負數(shù),現(xiàn)在兩個月一起申報,增值稅可以兩個月抵消,但是上個月申報的附加稅是4500,這個月正常申報附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
我想問一下,上個月公司增值稅及附加稅異地預(yù)繳了4491.32元,本月正常申報上月的增值稅及附加稅全部抵扣退稅4531.1元,這個要怎么做賬???
老師,請問我們上海D類企業(yè) 上個月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125,這個月申報時 申報表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500,抵消了這個月的應(yīng)交增值稅(這個月增值稅本來要交30000,抵消之后只交7500),系統(tǒng)算的附加稅是37.5(小微享受減半)但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個37.5呢?不懂,請老師講講 謝謝
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進項,沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費-待認證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計,然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
還沒交呢,退稅不是得簡易征收才能退,我們是一般征收
你好 ; 一般計稅 也可以申請退稅的? ? ?;如果多繳納了? ?
附加稅在報表里能不能像增值稅一樣直接兩個月相互抵消?
你好; 現(xiàn)在你們附加稅的話? ?在報表里面去抵消。 你說的負債類里面應(yīng)交稅費欄次嗎??