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上個月開錯三張發(fā)票,因為業(yè)務(wù)沒發(fā)生,就申報未繳稅,這個月紅沖了,增值稅為負數(shù),現(xiàn)在兩個月一起申報,增值稅可以兩個月抵消,但是上個月申報的附加稅是4500,這個月正常申報附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?

2021-09-01 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 18:01

你好。多繳納了就去申請退稅即可 ; 你附加稅多繳納了嘛

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快賬用戶6744 追問 2021-09-01 18:02

還沒交呢,退稅不是得簡易征收才能退,我們是一般征收

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齊紅老師 解答 2021-09-01 18:05

你好 ; 一般計稅 也可以申請退稅的? ? ?;如果多繳納了? ?

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快賬用戶6744 追問 2021-09-01 18:08

附加稅在報表里能不能像增值稅一樣直接兩個月相互抵消?

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齊紅老師 解答 2021-09-01 18:10

你好; 現(xiàn)在你們附加稅的話? ?在報表里面去抵消。 你說的負債類里面應(yīng)交稅費欄次嗎??

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你好。多繳納了就去申請退稅即可 ; 你附加稅多繳納了嘛
2021-09-01
同學(xué)你好 你填寫試試吧 應(yīng)該是不行
2021-08-25
同學(xué),你好 之前繳納的分錄做反分錄
2024-06-11
你好 問下你們當?shù)囟悇?wù)局 負數(shù)是否需要當?shù)囟悇?wù)現(xiàn)場申報才行 。 我們這邊負數(shù)了的話是系統(tǒng)申報不了 要去大廳報才行的
2020-08-17
預(yù)繳附加稅未抵消可能是以下原因: 系統(tǒng)設(shè)置或操作問題:一是申報系統(tǒng)可能有故障或漏洞;二是申報時操作有誤,沒正確填寫相關(guān)欄位。 稅務(wù)政策差異及特殊規(guī)定:一是上海地區(qū)可能有特殊政策;二是授信預(yù)繳稅款在附加稅抵減上可能有特殊處理。 數(shù)據(jù)核算與匹配問題:一是所屬期可能不一致;二是數(shù)據(jù)錄入可能有誤。
2024-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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