同學(xué)你好 只放第一聯(lián)就行了
請問客戶未認(rèn)證的專票 需要紅沖 紅沖后的負(fù)數(shù)專票 第一聯(lián)和第二、三聯(lián)都要放到帳本里面嗎 還是只需要放第一聯(lián)
老師,紅沖發(fā)票到底要不要收回,遇到好幾個版本了,一個版本,普通發(fā)票開錯都要回收蓋上作廢,專用發(fā)票沒認(rèn)證的要收回二三聯(lián),然后紅沖發(fā)票也不用給客戶,認(rèn)證了的不要收回,然后把新開的二三聯(lián)寄給客戶 第二個版本,前面一樣,但是認(rèn)證了的專票要紅沖就要收回二三聯(lián),然后把新的二三聯(lián)給客戶,到底哪個對
老師,紅沖發(fā)票到底要不要收回,遇到好幾個版本了,一個版本,普通發(fā)票開錯都要回收蓋上作廢,專用發(fā)票沒認(rèn)證的要收回二三聯(lián),然后紅沖發(fā)票也不用給客戶,認(rèn)證了的不要收回,然后把新開的二三聯(lián)寄給客戶 第二個版本,前面一樣,但是認(rèn)證了的專票要紅沖就要收回二三聯(lián),然后把新的二三聯(lián)給客戶,到底哪個對
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負(fù)數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負(fù)數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨(dú)存放嗎
老師好,請問收到增值稅普通發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián),第三聯(lián)要抽出來單獨(dú)保管還是和第二聯(lián)一起放在記賬憑證后面
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
剩下的二三聯(lián)另外存放就可以嗎
對的,這樣操作就可以的