你好,之前收到的時候,是通過預(yù)收賬款核算嗎??
請問,我在很多年前收了客戶購買商鋪的錢,現(xiàn)在對方不要了,給別人退款,我要怎么做賬呢
客戶A在去年10月給我們付了200多萬的貨款用來進特定商品,其他業(yè)務(wù)往來正常轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在客戶這個商品不要了要退貨,我們還給對方的承兌,賬務(wù)處理一開始記的預(yù)收,現(xiàn)在用應(yīng)付票據(jù)沖應(yīng)收對吧
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有送來 有很多個我怎么做賬呢
老師你好,請問多收客戶貨款,收款時掛的應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在客戶不要這筆錢了,要怎么把這筆錢做平?
咨詢一下,我們是商鋪出租,現(xiàn)有一商戶我們原來收了他2萬租金,一1萬押金,現(xiàn)做了半年不租了,我們退了1萬給他同時退回押金,現(xiàn)轉(zhuǎn)給了其他人,收那個人1萬同時收1萬押金。也就是其實就是換了個租戶,錢沒變,退給原租戶的錢現(xiàn)在新租戶交了,想問下這個需要怎么做賬務(wù)處理呢?
現(xiàn)在還可以報銷2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開專票,稅費是幾個點?
買電腦,簽訂合同的時候有顯示殺毒軟件價格,但結(jié)算時,對方將殺毒軟件作為贈品,不需要我方支付。對方發(fā)票如何開具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費,水電費這塊的話,后勤提供給我們財務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個整的針對我們單位的數(shù)據(jù),那么這個能不能根據(jù)科室的收入占比來核算科室水電費的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時把一筆花椒樹賠償款做成手續(xù)費了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
@郭老 師,@董孝斌老師就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險啊?事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報稅費?涉及什么稅種?
財務(wù)杠桿系數(shù)分母上如果有優(yōu)先股股息需不需要減去
老師在嗎?一直有個個稅申報問題沒搞明白,好困惑啊,能不能幫我解答一下?
老師,項目9月辦理了外經(jīng)證,按開票金額預(yù)繳稅款。然后9月發(fā)票開的有問題,現(xiàn)在要沖紅,到10月份開,這個預(yù)繳稅款還能用嗎?還是要找稅務(wù)退回?
老師:公司是建筑業(yè),1到9月的建筑工人的工資沒有計提,也沒有發(fā),前面報企業(yè)所得稅時也沒做入成本,現(xiàn)在9月份要來補發(fā)了1到9月份的工資,那么10月份申報個人所得稅時是不是就按補發(fā)的金額申報?如果這樣的話那全年的6萬是不是就不能減?只是在9月份減5千
直接確認為主營業(yè)務(wù)收入了
你好,那現(xiàn)在的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款?
跨年了不用調(diào)整以前年度損益?
你好,沖銷收入是現(xiàn)在沖銷,而不是之前分錄有錯誤,所以是不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 的
但是我今年收入就10萬。這筆退款45萬。我這樣沖收入都為負了
你好,你應(yīng)當(dāng)先開具正數(shù)發(fā)票,超過45萬之后,才可以開具負數(shù)發(fā)票的?
我前幾年就開過發(fā)票了。
你好,你應(yīng)當(dāng)先開具正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票超過45萬之后,才可以開具45萬的負數(shù)發(fā)票的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
打個比方,我18年收了客戶的錢,開了發(fā)票,確認了收入,現(xiàn)在20年對方要退款。我今年已經(jīng)11月了,我沒有其他的業(yè)務(wù)了,也不可能開出45萬以上的發(fā)票。更別說還開負數(shù)發(fā)票了。
你好,需要當(dāng)月正數(shù)發(fā)票金額超過45萬,才可以在系統(tǒng)申請?zhí)铋_負數(shù)發(fā)票45萬的?