你好,給別的單位提供培訓服務產(chǎn)生的師資費等費用支出,計入勞務成本,然后結轉到主營業(yè)務成本 學員餐費、會務費發(fā)生的時候直接計入主營業(yè)務成本核算
郭老師我們教育培訓的業(yè)務,去給甲方單位員工培訓學員花的餐費都是我們出錢和還有我們自己員工打車費。培訓場地的場地費這三種情況怎么做分錄呢
我們單位有培訓這項主營業(yè)務,給別的單位提供培訓服務產(chǎn)生的師資費、老師餐費、老師差旅費、學員餐費、會務費等計入什么費用?我們沒有設置成本
老師我們開了個培訓學校,就是承接事業(yè)單位的培訓,我們又把這個業(yè)務外包給旅游公司,旅游公司只給我們開旅游費的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費,機票,餐費,車費等等由旅游公司做賬,這個是合計的嗎
老師我是影視服務公司,給別人提供了一項宣傳片制作服務,我們后期剪輯制作找的培訓學校相關專業(yè)的人,給了對方人員費用,對方培訓學校給我們開了培訓費發(fā)票,可以記錄主營業(yè)務成本嗎?
老師,我們屬于非學歷教育培訓公司,接了個農業(yè)培訓項目,培訓場地是在酒店里,涉及到用餐、住宿等費用,會議室可以免費使用,請問一下培訓期間發(fā)生的餐費住宿費是直接計入管理費用會議費呢?還是說直接計入主營業(yè)務成本?
從供應商直接發(fā)貨給客戶,那供應商開出的送貨單 應該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實際利率都是5%,4月1日開工建造,當天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因導致停工,2×23年12月1日恢復施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務公司的人員過來做事,對方開了勞務費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結賬顯示,應交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務收入 ,這樣對嗎,關鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少
我們是服務行業(yè)沒有設置主營業(yè)務成本,如果要計入費用該怎么記賬?
你好,服務行業(yè)也應當設置主營業(yè)務成本科目才是的 這些都需要計入成本,而不是都是計入費用的?
那我門其他的收入都沒有進主營業(yè)務成本,就單獨這項計入成本可以嗎?那工作人員的薪資也要計入這項業(yè)務成本么?
你好,取得了收入就需要結轉相應成本,需要做到成本與收入匹配才是的。 工作(培訓)人員的薪資計入勞務成本,然后結轉到主營業(yè)務成本核算
但是我們并不是一直有培訓收入,工作人員在做培訓的同時還有別的業(yè)務,如何計量這個工資成本呢?所以想這些都計入費用,能計入培訓費么?
你好,從事培訓服務人員的工資,應當計入勞務成本,而不是費用 并不是所有的工資都是計入費用核算的?