你好,你這個不是出售可以不走固定資產清理。沖抵前期的賬務處理,遇到跨年損益用以前年度損益調整科目
老師,小規(guī)模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺設備款價74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊??!
老師規(guī)模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺設備款價74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?請老師回答?
老師規(guī)模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺設備款價74500元開紅字發(fā)票,沖前欠應付賬款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?不固定資產清理科目行嗎?
2019.8月購固定資產電子設備40萬元,2020.7月開紅字發(fā)票原價退回。以退貨款購貨及沖抵前欠款?請問老師不走固定資產清理科目可行?借,累計折舊10萬,應付賬款40萬,貸,固定資產40萬,以前年度損益調整5萬(2019.8-2019.12月計提的折舊),管理費用5萬。行嗎?
丁公司于2018年1月1日以銀行存款600萬元購置設備一臺,不需要安裝,當日即投入使用。4月2日,對一臺管理用設備進行清理,該設備賬面原價為320萬元,已計提折舊120萬元,已計提減值準備40萬元;以銀行存款支付清理費用4萬元,收到變價收入10萬元,該設備已清理完畢。要求:(1)計算“購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金”項目的金額。(2)計算“處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額”項目的金額。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
上面的科目可對?因為開紅字發(fā)票
你是把累計折舊與固定資產一起做一個分錄沖掉嗎?