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老師規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺設(shè)備款價74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?請老師回答?

2020-11-09 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-09 22:16

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)收賬款 74500 累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 營業(yè)外收入等,這要看你協(xié)商來進行處理,正常是直接沖減相關(guān)科目余額的

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快賬用戶5195 追問 2020-11-10 08:00

因為開的紅票原價退貨,以退貨款沖購貨款及前欠款,不走固定清理可行,分錄:借,累計折舊,應(yīng)付賬款貸,固定資產(chǎn),以前年度損益調(diào)整(以前年度折舊),管理理費用可行?正確的分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-11-10 08:52

沒問題啊,如果說你是按照原價退的話,你的分錄沒問題。

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你好,同學(xué)。 你這總的22.34,退7.45? 另外 的差額是不退嗎
2020-11-09
你好,同學(xué),退的74500元是否按照設(shè)備原價退的,如果是,應(yīng)做如下處理: 借:固定資產(chǎn) -74500 銀行存款 51500 貸:應(yīng)付賬款 -23000 沖減折舊 借:管理費用 -74500/120*13 貸:累計折舊 -74500/120*13
2020-11-09
你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在是在止處里面做清理,賬上也是將相關(guān)的折舊和固定資產(chǎn)原值一并做清理處理。 借,應(yīng)付賬款 累計折舊 貸,固定資產(chǎn)
2020-11-09
你好,你是剛才提問的那個人嗎
2020-11-09
你好,你們這個2.3沒有入賬及開票付款,是不能沖的
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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