你好,你是剛才提問(wèn)的那個(gè)人嗎
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊啊!
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
老師規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?請(qǐng)老師回答?
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬(wàn)的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問(wèn)原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒(méi)有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來(lái),要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫(xiě)在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
是的老師賬做不掉,問(wèn)財(cái)務(wù)總監(jiān),他又不講怎么處置,叫自己想辦法,做不好了?
那個(gè)2.3萬(wàn)已經(jīng)付款了已及入到固定資產(chǎn)了嗎,這個(gè)涉及沖銷科目問(wèn)題
具體會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)付賬款(5.092%2B2.3)*10000 銀行存款(金額是差額) 貸:固定資產(chǎn)74500
固定資產(chǎn)入賬從固定資產(chǎn)模塊己提折舊
做賬的時(shí)候按照固定清理