你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在是在止處里面做清理,賬上也是將相關(guān)的折舊和固定資產(chǎn)原值一并做清理處理。 借,應(yīng)付賬款 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊啊!
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?請(qǐng)老師回答?
老師,請(qǐng)問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
從固定資產(chǎn)摸塊走,如原價(jià)退貨74500元,但2019.5元已經(jīng)提折舊,2萬,則的從模塊中減少資產(chǎn),借,應(yīng)付賬款5.45萬,累計(jì)折舊2萬,貸,固定資產(chǎn)7.4萬,這不對(duì)?
實(shí)際按原價(jià)退貨74500元?
是的,就是這樣處理的。是的。
固定資產(chǎn)按原價(jià)退貨,可需要用固定資產(chǎn)清理科目?
不用固定資產(chǎn)清理,是指你變賣的時(shí)候才會(huì)用到這個(gè)科目,你這里用不著。