您好,這個(gè)不一定,看對(duì)方情況,若自然人沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,按勞務(wù)。否則按經(jīng)營(yíng)所得。
裝修服務(wù),個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,收入類(lèi)型是經(jīng)營(yíng)所得還是勞務(wù)報(bào)酬所得?如果是經(jīng)營(yíng)所得,怎么繳納稅款(個(gè)稅和增值稅)?是在代開(kāi)發(fā)票時(shí)候當(dāng)場(chǎng)繳納稅款嗎?個(gè)稅怎么算?增值稅怎么算?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)的項(xiàng)目是綠化用水,去稅務(wù)局繳納了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。其中個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得按照銷(xiāo)售收入的0.5%計(jì)算的,企業(yè)還需不需要給員工代扣代繳個(gè)人所得稅了?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票是需要預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?還有提供搬運(yùn)勞務(wù),稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票按經(jīng)營(yíng)所得代扣個(gè)人所得稅,按經(jīng)營(yíng)所得代扣個(gè)人所得稅后,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得會(huì)進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
自然人代開(kāi)的的增值稅發(fā)票怎么區(qū)分是勞務(wù)報(bào)酬還是經(jīng)營(yíng)所得,公司主營(yíng)是信息服務(wù)行業(yè),我公司收到的個(gè)人代開(kāi)的經(jīng)營(yíng)所得服務(wù)費(fèi)發(fā)票有無(wú)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問(wèn)一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫(xiě)的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷(xiāo)售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷(xiāo),5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢(qián)),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我用財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷(xiāo)存軟件,財(cái)務(wù)軟件的的庫(kù)存商品科目還需要建立二級(jí)明細(xì)科目嗎?因?yàn)槎?jí)明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來(lái)以后發(fā)現(xiàn)不會(huì)自動(dòng)進(jìn)入二級(jí)明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車(chē)子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個(gè)人簽訂租車(chē)協(xié)議,個(gè)人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個(gè)合法合理嗎?這個(gè)租金個(gè)人可以開(kāi)發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎?個(gè)人開(kāi)發(fā)票給公司個(gè)人要按多少比例交稅呢?
您好,經(jīng)營(yíng)所得需要開(kāi)具發(fā)票。增值稅需要當(dāng)時(shí)繳納,個(gè)稅代扣代繳。
您好,增值稅根據(jù)是否一般納稅人確認(rèn)稅率或征收率?
自然人代開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,這個(gè)只能按勞務(wù)報(bào)酬嗎?
您好,是的,您的理解非常正確。
裝修服務(wù),合同價(jià)款是115631元,對(duì)方是一般納稅人,需要我開(kāi)發(fā)票,我代開(kāi)發(fā)票時(shí)候,要當(dāng)場(chǎng)繳什么稅?
如果有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的話,代開(kāi)發(fā)票,銷(xiāo)售方只能用營(yíng)業(yè)執(zhí)照識(shí)別碼嗎?不能用自然人(法人)信息代開(kāi)嗎?
您好,先計(jì)算增值稅,目前1%。再根據(jù)增值稅金額計(jì)算城建及附加稅費(fèi)。收款金額扣除上述稅費(fèi)后作為收入金額計(jì)算個(gè)稅。
如果按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)稅,那么這個(gè)人年終時(shí)候還要匯算清繳嗎?
您好,經(jīng)營(yíng)所得是需要匯算清繳