你好,可以的,不過這個要到大廳更正申報,建議你提前12366問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
老師您好!公司10月份又補發(fā)了8月份的工資,因為疫情原因8月份有個稅優(yōu)惠,那這部分補發(fā)工資的個稅申報還可以申報到8月份了嗎? 就是說這部分補發(fā)的工資還可以拿到8月份去申報個稅了嗎?謝謝!
老師好,公司8月份剛成立,申報8月份個稅的時候都是按零申報的,但是現(xiàn)在老板又說要把8月份和9月份的工資都發(fā)了,這種情況怎么報個稅呢?
老師您好,我6月7月沒有報個稅,因為這些人是今天老板才給我的,8月份給他們發(fā)了工資,請問9月份我可以給他們補報6-7月份的個稅嗎?
老師,晚上好,7月份的工資沒有申報個稅,因為之前的會計是7月申報6月的,我申報的時候忘記她是申報上月的,8月我直接申請了8月工資,現(xiàn)在還有7月的工資沒有申請,可以補申報嗎,現(xiàn)在是9月份,這個月是按9月份工資申報的,現(xiàn)在是少申報了一個月,怎么處理呢
老師,公司壓了2月工資,9月份的個稅申報改成0申報了,要是10月份的工資在11月發(fā),9月份和8月份的工資也是再11月發(fā),都是一天發(fā),那11月的個稅申報 每個人的收入是填寫8月9月和10月的總收入是吧,這樣個稅肯定都繳納的多了,但是8月因為不知道,8月份的工資先銀行繳納了,這種是8月的工資在11月單獨發(fā)一次嗎?9月和10月的工資再一起發(fā)嗎?賬務(wù)分錄咋做呢
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項認(rèn)證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
好的老師非常感謝! 老師,如果不更正8月份的個稅申報,把它合并到10月份申報,因為補發(fā)8月份的這部分工資在8月份沒有計提,把它合并到10月份申報,到年終個稅匯算清繳時,補發(fā)的這部分工資還能不能享受到8月份的個稅優(yōu)惠政策了?
你好,你們8月份個稅什么優(yōu)惠政策
這個我還沒有具體問,是別人問我這個問題,應(yīng)該是免征額提高到8000吧
這個有這個政策嗎,我們沒有聽說過
烏魯木齊這邊有,但具體是啥我還真沒問她,假設(shè)是這么個政策呢! 把在10月份補發(fā)的這部分8月份工資個稅,合并到10月份申報,那年終個稅匯算清繳時還能不能把8月份的優(yōu)惠找回來?
你好如果是這個政策,那就是8月份申報的才行,10月份合在一起申報,默認(rèn)是10月份工資,不再享有的