同學(xué),你好 是相當(dāng)于向開發(fā)商賣配件嗎?
供熱企業(yè)向開發(fā)商收取的供熱配套費(fèi)開具增值稅專用發(fā)票發(fā)票可以嗎?稅率是多少?如何做會(huì)計(jì)處理?
根據(jù)《關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào))規(guī)定:“二、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票?!闭?qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)政策還在用嗎?只能開專票嗎。為什么 ?
我們是供熱單位,有一個(gè)單位的公產(chǎn)房,即單位產(chǎn)權(quán)的小區(qū)房屋,我們按照住宅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取的暖氣費(fèi)。對(duì)方向我們索要單位名稱的發(fā)票,我們應(yīng)該給他開居民免稅的發(fā)票還是9%稅率的發(fā)票? 如果開具9稅率的發(fā)票那我們可以向它按照商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收取暖氣費(fèi)嗎?
30/30(多選題)以下關(guān)于增值稅專用發(fā)票的表述正確的有()。A、小規(guī)模納稅人不得自行開具增值稅專用發(fā)票B、商業(yè)企業(yè)一般納稅熱零售勞保服裝可以開具增值稅專用發(fā)票C、自開票試點(diǎn)納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn),可以自行開具增值稅專用發(fā)票D、納稅人丟失增值稅專用發(fā)票后,必須按規(guī)定程序向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)報(bào)失
我司是小規(guī)模納稅人,收到供應(yīng)商開具的增值稅普通發(fā)票,稅率為13%的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,這個(gè)稅額如何處理,麻煩把具體的會(huì)計(jì)科目明細(xì)列舉清楚,謝謝
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車給我們的這筆錢,不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報(bào)名補(bǔ)報(bào)名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個(gè)公式是啥意思?也聽不懂這幾個(gè)項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
不是,就是向開發(fā)商收取的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)
同學(xué),你好 那你們是提供服務(wù),還是賣了東西?