借庫(kù)存商品貸銀行存款 價(jià)稅合計(jì)做就可以
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,20X8年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)20X 8年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為多少? A 3600 B 3708 C 2000 D 2108 這個(gè)怎么算?應(yīng)用的公式是什么?知識(shí)點(diǎn)又是什么?麻煩老師寫(xiě)清楚。謝謝。
老師,您好!收到人力資源公司開(kāi)具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票名稱分別開(kāi)的工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理,麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
D公司(小規(guī)模納稅人),2019年5月向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)甲公司銷(xiāo)售商品,取得全部?jī)r(jià)數(shù)50000元,通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。另承擔(dān)上述貨物銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)1000元,取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具運(yùn)費(fèi)發(fā)票。工作任務(wù):1計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納增值稅金額;2思考經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;
我司是小規(guī)模納稅人,收到供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,稅率為13%的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,這個(gè)稅額如何處理,麻煩把具體的會(huì)計(jì)科目明細(xì)列舉清楚,謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅普通發(fā)票開(kāi)具之后,如何做會(huì)計(jì)處理 小規(guī)模開(kāi)票未達(dá)起征點(diǎn),是免稅的情況下,增值稅和附加稅都不用交,那會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么樣列 ?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
這稅額是相當(dāng)于成本增加對(duì)嗎
對(duì)的 加稅合計(jì)做成本