首先你要將你的這個(gè)資產(chǎn),也就是暈車賬款,其他應(yīng)收款要進(jìn)行收回,如果收不回的話,就要作為壞賬損失處理。那么你這個(gè)清算表上面的金額就是根據(jù)你財(cái)務(wù)報(bào)表里面清算之后的來進(jìn)行處理。
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應(yīng)付款為1萬,未分配利潤為-17000,請(qǐng)問一下清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負(fù)債清償損益明細(xì)中其他應(yīng)付款的123都是填1萬,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和未分配明細(xì)表中的累計(jì)未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報(bào)不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填???麻煩了。
請(qǐng)問老師公司從2013年開始到現(xiàn)在都是沒有收入,只有一點(diǎn)工資支出,從2018年10份開始沒有任何支出費(fèi)用了。現(xiàn)在想注銷公司,賬面上,應(yīng)付賬款有20多萬,其他應(yīng)付20萬(欠法人),預(yù)收賬款3萬多,未分配利潤是-93萬多,貨幣資金8千多,我應(yīng)該怎么做清算申報(bào)?
企業(yè)注銷,賬面貨幣15萬,應(yīng)收賬款10萬,其他應(yīng)收款20萬,實(shí)收資本20萬,未分配利潤20萬,其他為0,我想問下清算企業(yè)所得稅報(bào)表如何填列,應(yīng)交清算企業(yè)所得稅多少。
未分配利潤為負(fù)6萬多,,貨幣資金為5萬多,實(shí)收資本為10萬,注銷清算時(shí)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報(bào)表要怎么填,已知資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),未分配利潤為負(fù)數(shù),利潤表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報(bào)嗎?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
應(yīng)收賬款不收了,企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少。
你這個(gè)不收的話不會(huì)導(dǎo)致你將企業(yè)所得稅,你這個(gè)企業(yè)所得稅是指你最后清算之后,你還有這個(gè)清算的利潤才交的。
我想知道根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)我清算企業(yè)所得稅交多錢?
你這個(gè)不用交稅,你這個(gè)清算都沒有利得
利得怎么算呀
就是你出售相關(guān)的資產(chǎn)出售,最后賺錢了,就是利得,你這里不存在
就我現(xiàn)在的賬面,應(yīng)收賬款不算利得嗎
應(yīng)收賬款你這沒有收到,這是損失。
應(yīng)收款轉(zhuǎn)不了虧損,不是收不到錢,而是這錢老板不要了
應(yīng)收賬款,你收不到,就是損失,不是利得,不涉稅的
那我賬上的資金跟未分配利潤在清算的時(shí)候也不用交稅嗎
還有實(shí)收資本
不用的,實(shí)收資本是要退資本給股東的,后面未分配利潤分配的時(shí)候按分紅20%交稅就是了的
有沒有清算所得稅申報(bào)表的詳細(xì)填表說明啊,我想學(xué)一下
付費(fèi)的也可以
這個(gè)我明天去找一下,但是我不確定還有沒有,之前是有一份資料,但是我不知道還有沒有。