您好 這個月申報個稅是根據(jù)上個月發(fā)給職工的工資為依據(jù)來申報的 是的
老師,我想問一下。我這個月申報個稅是根據(jù)上個月發(fā)給職工的工資為依據(jù)來申報的嗎
您好,老師,我想問下那個報個稅,可以一次申報兩個月的嗎,我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月工資,這個月申報是報10月的工資,我能把11月的也申報上嗎
一般個稅工資是實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù),那社保是根據(jù)實發(fā)數(shù)計稅依據(jù)嗎? 2.這10月份申報個稅,可現(xiàn)在11月發(fā)10月工資,個稅申報是哪個月的呢?
老師,我上個季度是如實申報的,后來稅務(wù)給我退回的,這次也同樣要根據(jù)10-12月工資匯總來申報的對嗎
老師,我想問一下,我上個月某個員工工資已經(jīng)申報,他離職了,這個月需要退給員工工資和多余的社保,工資表都是負(fù)數(shù),我在申報個稅的時候怎么申報?需要更改上學(xué)數(shù)據(jù)嗎?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細(xì)表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
上個月我申報錯了怎么辦?我上個月申報的時候按照上個月發(fā)給職工工資為依據(jù)申報了
可以更正上個月的申報表
那我把連個月的數(shù)據(jù)調(diào)換一下申報可以嗎
數(shù)據(jù)調(diào)換一下申報? 不太明白您的意思
10月份我用了10月份費數(shù)據(jù)了,那我11月份月使用9月份的數(shù)據(jù)。這個樣子。
可以按您說的這樣操作
有兩個掛靠在我們公司繳社保的人員,他們的個稅需要零申報嗎
如果沒有發(fā)放工資的話 可以不申報
那對于10月份入職的人月,這個月我需要幫他們0申報吧,十月份沒有發(fā)放他們工資。申報時五險一金那幾欄還需要填寫嗎
是的?需要幫他們0申報 五險一金十月份繳納了嗎