同學(xué)你好,現(xiàn)在可以把公戶里支付的定服裝的款做進(jìn)去,退款再?zèng)_這筆支付的款就行了,之前借款沒(méi)有走對(duì)公賬戶的,老板還款了,可以記入其他應(yīng)付款,或者直接記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
我們公戶進(jìn)來(lái)一筆款是退款,當(dāng)時(shí)定服裝的退款,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)做進(jìn)去,現(xiàn)在怎么做賬,這筆款算什么 還有之前借款都沒(méi)有走對(duì)公賬戶,現(xiàn)在老板還款了,都讓對(duì)公賬戶給還的怎么做賬
老師,還有個(gè)問(wèn)他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對(duì)公戶了,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對(duì)方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項(xiàng)要怎樣做才能避稅,沒(méi)得問(wèn)題情況下消賬呢?
老師我們老板去年個(gè)人卡上借進(jìn)來(lái)一筆錢,去年沒(méi)做賬。今年我們用對(duì)公戶銀行還款到對(duì)方個(gè)人銀行卡上,這筆付出的款是對(duì)公戶的一筆貸的款和賬戶剩余的收款。應(yīng)該怎么做賬?
公賬沒(méi)有錢,有筆貨款要付,老板個(gè)人賬戶就匯了一筆錢進(jìn)來(lái)當(dāng)是付貨款的,要怎么做賬,這筆錢還要再還回給老板的個(gè)人賬戶去嗎?
我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板在五個(gè)月前在民間借了500,000當(dāng)時(shí)這筆錢沒(méi)有進(jìn)入公司賬戶,現(xiàn)在老板提出要從公司賬戶提500,000現(xiàn)金去還當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬的500,000借款,我該怎樣做會(huì)計(jì)處理?感謝解答
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
服裝的,也沒(méi)有發(fā)票,買的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)票,可以做賬那,還有老板的借款也沒(méi)有收據(jù)
而且當(dāng)時(shí)購(gòu)買的時(shí)候不是走的公戶,用現(xiàn)金
同學(xué)你好,可以做賬的,會(huì)計(jì)做賬的底線是,對(duì)公賬戶的所有收支,都要記入賬內(nèi)的。老板的借款沒(méi)有收據(jù),但是還回到對(duì)公戶了,那就要做賬處理,或者掛其他應(yīng)付款,或者記入利潤(rùn)分配。
還有我11月份要報(bào)10月份的個(gè)稅,可是我10月工資11.30才發(fā),剛發(fā)了9月份的,我現(xiàn)在申報(bào)幾月份的
同學(xué)你好,當(dāng)時(shí)購(gòu)買沒(méi)有走公戶的話,現(xiàn)在退回來(lái)了,可以記入其他應(yīng)付款-老板姓名?,F(xiàn)在申報(bào)10月份的就行了,可以先按10月工資表進(jìn)行申報(bào)。
那我9月份的咋弄
我們10.9號(hào)辦理的稅務(wù)登記,然后上個(gè)月發(fā)的九月份下半個(gè)月的,那時(shí)候還屬于籌建期,沒(méi)有規(guī)范,然后我10月份沒(méi)有申報(bào)
那這筆錢就一直掛著嗎
同學(xué)你好,如果這樣的話,建議11月份就申報(bào)已經(jīng)發(fā)放的9月份的工資。
10月份的12月再申報(bào)是嗎
同學(xué)你好,是的,10月份的12月再申報(bào)就行了。
那我兩個(gè)月一起申報(bào)可不可以,但是這樣就超5000了
同學(xué)你好,也可以的,把員工的入職日期填寫正確(9月1日入職),就行了。
好滴,我日期都是隨便填的,都是填的6月份,這還的改嗎
同學(xué)你好,最好不要隨便填寫,最好按實(shí)際入職日期填寫,最好改一下。
都改成9.1號(hào)了
那我根據(jù)對(duì)公賬戶上發(fā)的工資進(jìn)行申報(bào)嗎,光申報(bào)9月份,還是兩個(gè)月一起
同學(xué)你好,這樣是最好的。
但是我10月份才辦理的稅務(wù)登記九月份的工資還要申報(bào)嗎
同學(xué)你好,這種情況下,建議現(xiàn)在申報(bào)9月份的工資,根據(jù)對(duì)公賬戶上發(fā)的工資進(jìn)行申報(bào),10月份才辦理的稅務(wù)登記,9月份的工資還要申報(bào)的。
如果本期的收入不是滿勤本來(lái)應(yīng)該3000,實(shí)際發(fā)了2000,這個(gè)怎么填寫,是填寫應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā),本期收入哪里,沒(méi)有專項(xiàng)扣除
同學(xué)你好,按2000填寫,本期收入就填寫2000元。