同學,你好 相當于借款 借其他應收款——法人 貸:銀行存款
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農產品的錢,已經從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調呢?
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)幫掛靠項目老板付農民工保證金(從公司基本戶轉到公司的農民工保證金專用賬戶),以前和項目老板借有100萬的借款,現(xiàn)在幫他代付這個保證金付了20萬,是要沖減借款嗎?當時借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應付款 現(xiàn)在把這筆款轉進我們農民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師,還有個問他,前期老板私戶收到工程款后轉入公司對公戶了,當時做的分錄是:借銀行存款 貸應收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師您好,我公司是個轉企,現(xiàn)在是一般納稅人,當時還是個體戶時候,有筆交易我們給對方開的手工發(fā)票,對方一直沒給我們打款,直到上個月打了款進來,時隔10來年,當時是個體戶也沒有建賬,也找不到發(fā)票和報表,請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當時入賬 借 固定資產 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務該怎么處理呢?
固定資產殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權投資的投資收益,為什么沒有在資產負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們三個月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經營的展覽場館,場館內買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務處理
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