同學(xué),你好 相當(dāng)于借款 借其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時備注的補助然后我直接計入營業(yè)外收入了,這個月老板說這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對方了,接著對方因為買了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個要分別怎么入賬呀?我之前做錯的賬怎么調(diào)呢?
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)幫掛靠項目老板付農(nóng)民工保證金(從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶),以前和項目老板借有100萬的借款,現(xiàn)在幫他代付這個保證金付了20萬,是要沖減借款嗎?當(dāng)時借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師,還有個問他,前期老板私戶收到工程款后轉(zhuǎn)入公司對公戶了,當(dāng)時做的分錄是:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 后面這筆款又從老板的私戶退還給對方老板了的,我現(xiàn)在這筆款項要怎樣做才能避稅,沒得問題情況下消賬呢?
老師您好,我公司是個轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在是一般納稅人,當(dāng)時還是個體戶時候,有筆交易我們給對方開的手工發(fā)票,對方一直沒給我們打款,直到上個月打了款進來,時隔10來年,當(dāng)時是個體戶也沒有建賬,也找不到發(fā)票和報表,請問給我們轉(zhuǎn)進來的這筆款該怎么入賬
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當(dāng)時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不