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老師,小規(guī)模公司6月份開票,對方要的是普票,我開成專票了,,現(xiàn)在是7月份了,申報,這個增值稅要交,后面我沖紅,這個稅會退嗎

2023-07-10 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 14:21

你好? 看你當(dāng)?shù)氐囊? 一般是會抵扣后面的稅?

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你好? 看你當(dāng)?shù)氐囊? 一般是會抵扣后面的稅?
2023-07-10
你十月份申報的時候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
你好,對的是的,八月份的增值稅會少
2022-08-06
同學(xué)你好 直接按照對應(yīng)的稅率填寫
2022-09-08
您好,需要承擔(dān)增值稅及其附加稅,根據(jù)您的數(shù)據(jù),40*0.03*1.06/1.03
2022-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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