你好 截圖你的主表看下
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進(jìn)項(xiàng)稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫啊?
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進(jìn)項(xiàng)稅已報表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應(yīng)該怎么填寫?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財(cái)務(wù)報表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
取得長期借款負(fù)債增加了丫
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢?之前會計(jì)只報稅不做賬,沒有憑證
老師看下
簡易計(jì)稅的不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)了