你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票通過認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶到附表二的
老師,我增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額不一致,那附加稅申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)我填哪個(gè)?開始我填寫了應(yīng)交稅額,但提示沒有填寫修改依據(jù)。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個(gè)稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫?。?/p>
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個(gè)報(bào)表里面應(yīng)該怎么填寫?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
但是最后的增值稅申報(bào)表,沒有減進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理啊
你好,你要填完所有的附表再來填主表,要獲取認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)才能帶得出來
已有數(shù)據(jù),但是沒有抵減,這個(gè)怎么處理
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不能放在簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交稅金里抵扣的哦