你好,進項發(fā)票通過認證系統(tǒng)認證數(shù)據(jù)會自動帶到附表二的

老師,我增值稅申報表里應納稅額與預交稅額不一致,那附加稅申報表的計稅依據(jù)我填哪個?開始我填寫了應交稅額,但提示沒有填寫修改依據(jù)。
我公司交的金稅盤的服務費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進項稅已報表顯示,但是最后的應交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是哪里需要填寫啊?
老師:我們一般納稅人申報增值稅報表,進項稅已報表顯示,但是最后的應交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫?。?/p>
老師,我們是一般納稅人,7月有一筆增值稅沒有繳納,8月有留底的進項稅額,現(xiàn)在申報的話能不能用8月的留底稅額抵扣7月未交增值稅?這個報表里面應該怎么填寫?
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
但是最后的增值稅申報表,沒有減進項稅,怎么處理啊
你好,你要填完所有的附表再來填主表,要獲取認證發(fā)票數(shù)據(jù)才能帶得出來
已有數(shù)據(jù),但是沒有抵減,這個怎么處理
你好,進項稅額不能放在簡易計稅應交稅金里抵扣的哦