同學您好,這種集約上劃的銀行賬戶,一收一付往來是不需要做憑證的
銀行支付一筆費用給某廣告公司10000,然后就會有一筆小額支付系統(tǒng)往來10000.這個是什么意思。怎么做賬呀
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師你好,我是一般納稅人,我存入銀行3萬,然后用這筆又支付了一家公司的貨款,然后對方開給我專用發(fā)票。這兩筆分錄我該怎么做?那專票的話呢,我還沒有抵扣,因為我還沒有開通發(fā)票系統(tǒng)。
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
公司有一筆廣告費,是公司好幾年來一直沒有開票的,然后之前付款都是私賬付的,現(xiàn)在全部開了票,請問這樣怎么處理這筆業(yè)務(wù),要是算現(xiàn)金支出,可是賬面上沒有那么多現(xiàn)金做這筆支出,要是應(yīng)付,應(yīng)付就成負數(shù)了
老師,中午好!我們分公司是非獨立核算的,最近購買一輛公務(wù)車,但是是總公司支付的,請問會有什么問題?正確的處理方法是?謝謝
老師養(yǎng)老保險顯示審核通過了,為啥管理客戶端不顯示呢
老師,您好:咨詢下,合同裝修款,在房屋租賃期內(nèi)按月攤銷。如果租賃合同三年,含免租期3個月,那免租期內(nèi)也是正常攤銷處理嗎?因總裝修款/36個月這樣?另外,裝修款還包含一筆保證金,是一年后再付給對方公司,這種情況,這筆保證金還要放入裝修款里面嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前年度逐年開具成本發(fā)票,一直在開發(fā)成本科目掛著,現(xiàn)在開具銷售發(fā)票確認收入,以前年度的成本票是直接結(jié)轉(zhuǎn),還是做追溯調(diào)整?
你好老師,發(fā)票上的收款銀行是農(nóng)行,可以用公司另一個建行收款嗎
老師,我是山東省的一季度開了跨區(qū)域報告是廣東省的已開票未報驗,現(xiàn)在核銷,廣東這邊又需要預(yù)繳稅款,開的普票3萬,當時我這邊稅務(wù)說不用預(yù)繳報驗,當時候直接聯(lián)系對方核銷就行,我現(xiàn)在核銷又讓我預(yù)繳呢,這咋弄
老師,請問,有個員工離職了,個稅不再申報,怎么操作呢?
銷項負數(shù)發(fā)票,是不是由銷售方來開???和開局紅字發(fā)票,是一樣的嗎???這類發(fā)票在稅務(wù)上怎么處理呢?
公司采購?fù)饷晒乓慌?,后續(xù)需要做什么工作
老師無票收入的原始憑證是什么
不對呀,如果不做怎么知道我付款給這個公司了
同學,你這個第一筆一萬元應(yīng)該是真實的業(yè)務(wù),需要做憑證。后邊的一正一負的一萬塊錢,是這種資金集約賬戶的資金歸集上劃,不需要做憑證
不是呢,我的第一筆10000是付給某廣告公司的,然后那10000就資金歸集上劃。如果不做憑證,怎么知道我付給了誰
你那不是還有一個負數(shù)的一萬塊錢嗎,是和資金上劃那筆抵消的
你糾結(jié)的做憑證的是廣告公司的這筆錢還是上劃的這筆錢
你支付給廣告公司的一萬塊錢,正常做你的憑證,剩下的資金上劃一正一負抵消了,不是真實的業(yè)務(wù),不需要做憑證
老師,我還是不太明白。你看我的圖,意思是說前面付給宗匠10000是真實的,后面付給再美就不用做分錄了么
您看一下這個圖,我認為這個10000屬于宗匠的
同學,與宗匠和再美的業(yè)務(wù)都是需要做憑證的。剛第一個截圖,我還以為后邊兩筆都是資金上劃,回答的有誤,抱歉。
任何一筆真實業(yè)務(wù)的往來都是需要做憑證的,都是要在賬面上體現(xiàn)出來的
我想請問一下,后邊給再美付完這一萬塊錢之后,是不是同樣也有一筆小額系統(tǒng)往來?
沒有,就沒有小額系統(tǒng)往來了。所以我就疑惑了。只要付給宗匠的,后面就會有一筆小額支付系往來
同學,你這筆業(yè)務(wù)有點特殊,這是你們單位和銀行之間有什么協(xié)議嗎?還是和對方存在關(guān)聯(lián)方什么關(guān)系,這筆業(yè)務(wù)和老師工作中遇到的不一樣,沒有辦法幫你準確解答,不好意思
你可以聯(lián)系一下你們單位基本戶的開戶行,問一下這個小額系統(tǒng)往來的原因。日常工作中本著這樣一個原則,真是業(yè)務(wù)都需要做憑證。
謝謝老師,感謝呢
不客氣,也沒幫上忙。