同學您好,這種集約上劃的銀行賬戶,一收一付往來是不需要做憑證的
銀行支付一筆費用給某廣告公司10000,然后就會有一筆小額支付系統(tǒng)往來10000.這個是什么意思。怎么做賬呀
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師你好,我是一般納稅人,我存入銀行3萬,然后用這筆又支付了一家公司的貨款,然后對方開給我專用發(fā)票。這兩筆分錄我該怎么做?那專票的話呢,我還沒有抵扣,因為我還沒有開通發(fā)票系統(tǒng)。
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
公司有一筆廣告費,是公司好幾年來一直沒有開票的,然后之前付款都是私賬付的,現(xiàn)在全部開了票,請問這樣怎么處理這筆業(yè)務(wù),要是算現(xiàn)金支出,可是賬面上沒有那么多現(xiàn)金做這筆支出,要是應(yīng)付,應(yīng)付就成負數(shù)了
老師好,公司找個人給廠房裝修刷墻等不能開發(fā)票,公司可以以無票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個明細?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
不對呀,如果不做怎么知道我付款給這個公司了
同學,你這個第一筆一萬元應(yīng)該是真實的業(yè)務(wù),需要做憑證。后邊的一正一負的一萬塊錢,是這種資金集約賬戶的資金歸集上劃,不需要做憑證
不是呢,我的第一筆10000是付給某廣告公司的,然后那10000就資金歸集上劃。如果不做憑證,怎么知道我付給了誰
你那不是還有一個負數(shù)的一萬塊錢嗎,是和資金上劃那筆抵消的
你糾結(jié)的做憑證的是廣告公司的這筆錢還是上劃的這筆錢
你支付給廣告公司的一萬塊錢,正常做你的憑證,剩下的資金上劃一正一負抵消了,不是真實的業(yè)務(wù),不需要做憑證
老師,我還是不太明白。你看我的圖,意思是說前面付給宗匠10000是真實的,后面付給再美就不用做分錄了么
您看一下這個圖,我認為這個10000屬于宗匠的
同學,與宗匠和再美的業(yè)務(wù)都是需要做憑證的。剛第一個截圖,我還以為后邊兩筆都是資金上劃,回答的有誤,抱歉。
任何一筆真實業(yè)務(wù)的往來都是需要做憑證的,都是要在賬面上體現(xiàn)出來的
我想請問一下,后邊給再美付完這一萬塊錢之后,是不是同樣也有一筆小額系統(tǒng)往來?
沒有,就沒有小額系統(tǒng)往來了。所以我就疑惑了。只要付給宗匠的,后面就會有一筆小額支付系往來
同學,你這筆業(yè)務(wù)有點特殊,這是你們單位和銀行之間有什么協(xié)議嗎?還是和對方存在關(guān)聯(lián)方什么關(guān)系,這筆業(yè)務(wù)和老師工作中遇到的不一樣,沒有辦法幫你準確解答,不好意思
你可以聯(lián)系一下你們單位基本戶的開戶行,問一下這個小額系統(tǒng)往來的原因。日常工作中本著這樣一個原則,真是業(yè)務(wù)都需要做憑證。
謝謝老師,感謝呢
不客氣,也沒幫上忙。