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老師,應交稅金—出口低減內銷產品應納稅額科目年末余額怎么結轉

2020-11-07 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-07 15:41

同學您好,您應交增值稅貸三級科目的話都可以轉到轉出未交增值稅的

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同學您好,您應交增值稅貸三級科目的話都可以轉到轉出未交增值稅的
2020-11-07
借應交稅費、應交增值稅、出口退稅, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅,出口抵減內銷。
2022-12-02
你好,同學 這個不需要結轉的 如果結轉,結轉到未交增值稅科目
2024-01-11
這個余額在月末的時候有余額是正常的,在年度結束的時候,也就是年末的時候,把這個余額轉到轉出,未交增值稅就行了。
2022-07-31
年末需要結平的呀。
2023-10-11
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