同學您好,您應交增值稅貸三級科目的話都可以轉到轉出未交增值稅的

老師,應交稅金—出口低減內銷產品應納稅額科目年末余額怎么結轉
應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額在借方,怎么結平?
老師,本公司是生產型出口退稅企業(yè),最近半年一直有免抵稅額,請問下,應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 科目余額怎么轉平?
老師你好,請問一下這個借方增值稅怎么結轉啊 借:有其他收款-出口退稅 應交稅費—應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 這個借方的出口抵減內銷產品應納稅額怎么結轉呢
請教下,這兩個科目余額,年末怎么結轉轉平?。? 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
你好老師,我司預付了31萬的酒店用品款 現在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預付賬款31萬,貸銀行存款 現在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應付款是負數,這個數字是錯的。我現在需要調平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
應交稅費-未交增值稅期末余額應該等于留抵數嗎
老師,從資產負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務會計需要準備什么學習
我們單位是生產型的,內銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內銷主營業(yè)務收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
老師,淘寶、拼多多、抖音的商家后臺的app電腦版在哪里下載?