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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額在借方,怎么結(jié)平?

2021-12-03 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 14:51

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)期末借方余額不單獨結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目通過轉(zhuǎn)出未交(或多交)增值稅專欄將貸方或借方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶9088 追問 2021-12-03 14:52

現(xiàn)在是出現(xiàn)在借方,一直留在賬上嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 14:58

對的 這個留著就可以了

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應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)期末借方余額不單獨結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目通過轉(zhuǎn)出未交(或多交)增值稅專欄將貸方或借方余額進行結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-12-03
這個不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,他屬于應(yīng)交增值稅的一個明細科目
2022-10-30
你好;? ?你這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的;才好判斷? ?
2023-07-06
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、出口退稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,出口抵減內(nèi)銷。
2022-12-02
年末需要結(jié)平的呀。
2023-10-11
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