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Q

老師,小規(guī)模企業(yè),去年的票,今年才開(kāi)出來(lái),今年還要交稅1%的稅,這是什么情況?是超30萬(wàn)限額了嗎?

2020-11-07 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-07 15:09

你好,按1%開(kāi)的增值稅發(fā)票,是不是。

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:10

嗯,是的,老師,這是怎么回事

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:12

超過(guò)30萬(wàn)的,按1%交增值稅。

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:12

有沒(méi)有其他情況了,老師?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:13

開(kāi)的普票還是專票,如果開(kāi)的專票,不管開(kāi)多少都要交。

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:19

老師,比如去年100萬(wàn)收入,只有50萬(wàn)開(kāi)了票,今年再開(kāi)去年剩下那50萬(wàn)還要交稅嗎?

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:22

是要交1%的稅?還是不用交稅了?老師

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:23

你去年交稅按多少繳納的

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:26

去年應(yīng)該是按3%交的稅

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:27

安100 還是五十繳納的

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:28

100萬(wàn),50萬(wàn)開(kāi)了票,剩下的50萬(wàn)肯定做了無(wú)票收入了,今年做過(guò)無(wú)票收入的50萬(wàn)又要開(kāi)票,就想知道,這50萬(wàn)要不要交稅了?是按1%交稅嗎?還是不用交稅了?

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 15:29

就是去年100萬(wàn)都交稅了

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:42

之前做了無(wú)票收入,你應(yīng)該開(kāi)3%的發(fā)票才可以啊。

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齊紅老師 解答 2020-11-07 15:42

之前交了稅款,現(xiàn)在不需要交稅款,紅沖你的無(wú)票收入。

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 16:50

老師,就是去年做無(wú)票收入時(shí) 借:銀行存款 51.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.5萬(wàn) 今年開(kāi)票 借:銀行存款 -51.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -1.5萬(wàn) 這么做對(duì)嗎老師?

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 16:51

就是今年按3%開(kāi)票,賬向上面那么做就行了?報(bào)表也不用做任何調(diào)整是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 16:52

你好 是的 是的 是這么做的

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 16:54

老師,再和您確定一下,去年的賬都已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在分錄這么做沒(méi)問(wèn)題吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 16:54

是的 沒(méi)有問(wèn)題的 可以的

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 16:56

老師,再向您請(qǐng)教一下,如果去年沒(méi)有開(kāi)票的也沒(méi)有交稅,那就按今年開(kāi)票,收入做正的就行了是吧?報(bào)表就按今年收入填寫交稅就行了是吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 17:07

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶4006 追問(wèn) 2020-11-07 17:24

老師,上面紅沖收入的分錄好像有些不對(duì),去年有收入也見(jiàn)交了稅,就是沒(méi)有開(kāi)票,今年開(kāi)票如果收入紅沖,那不就是減少收入增加成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 17:27

啥也不減少 減少無(wú)票收入 做發(fā)票的

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你好,按1%開(kāi)的增值稅發(fā)票,是不是。
2020-11-07
你這個(gè)沒(méi)有到起征點(diǎn),不用交稅。
2024-09-24
你好,是全額交稅,不太明白你說(shuō)的走稅金,你季度直接做 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄: 交納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2020-11-16
你好,你當(dāng)時(shí)做了計(jì)題沒(méi)有?
2023-04-03
你好 季度報(bào)稅看季度銷售額
2020-11-04
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