你好,按1%開(kāi)的增值稅發(fā)票,是不是。
老師,小規(guī)模納稅人是年銷售額不超過(guò)80萬(wàn)的話,我今年已經(jīng)開(kāi)了120萬(wàn)了,是不是月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)的超出部分交稅就行了?
老師,小規(guī)模企業(yè),去年的票,今年才開(kāi)出來(lái),今年還要交稅1%的稅,這是什么情況?是超30萬(wàn)限額了嗎?
老師,小規(guī)模公司,這個(gè)季度開(kāi)票超了30萬(wàn),需要全額交稅,是吧? 還有就是在超了30萬(wàn)的情況下,我這個(gè)做賬,還是按照原來(lái)的做法嗎?就是不走稅金的情況?還是要把稅金走出來(lái)
老師,小規(guī)模去年11和12月份的社保費(fèi)去年忘交了,今年2月份的時(shí)候才補(bǔ)交,這種情況匯算清繳需要調(diào)整嗎?還是說(shuō)可以作為今年的當(dāng)期費(fèi)用?
今年收到去年8月個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)普票1張,金額一萬(wàn),票面是免稅的,當(dāng)時(shí)款已經(jīng)結(jié)了,但是去年沒(méi)交個(gè)稅(因?yàn)槠苯衲瓴拍眠^(guò)來(lái))那今年要報(bào)這一萬(wàn)的個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見(jiàn)的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問(wèn)賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
嗯,是的,老師,這是怎么回事
超過(guò)30萬(wàn)的,按1%交增值稅。
有沒(méi)有其他情況了,老師?
開(kāi)的普票還是專票,如果開(kāi)的專票,不管開(kāi)多少都要交。
老師,比如去年100萬(wàn)收入,只有50萬(wàn)開(kāi)了票,今年再開(kāi)去年剩下那50萬(wàn)還要交稅嗎?
是要交1%的稅?還是不用交稅了?老師
你去年交稅按多少繳納的
去年應(yīng)該是按3%交的稅
安100 還是五十繳納的
100萬(wàn),50萬(wàn)開(kāi)了票,剩下的50萬(wàn)肯定做了無(wú)票收入了,今年做過(guò)無(wú)票收入的50萬(wàn)又要開(kāi)票,就想知道,這50萬(wàn)要不要交稅了?是按1%交稅嗎?還是不用交稅了?
就是去年100萬(wàn)都交稅了
之前做了無(wú)票收入,你應(yīng)該開(kāi)3%的發(fā)票才可以啊。
之前交了稅款,現(xiàn)在不需要交稅款,紅沖你的無(wú)票收入。
老師,就是去年做無(wú)票收入時(shí) 借:銀行存款 51.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.5萬(wàn) 今年開(kāi)票 借:銀行存款 -51.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -1.5萬(wàn) 這么做對(duì)嗎老師?
就是今年按3%開(kāi)票,賬向上面那么做就行了?報(bào)表也不用做任何調(diào)整是嗎?
你好 是的 是的 是這么做的
老師,再和您確定一下,去年的賬都已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在分錄這么做沒(méi)問(wèn)題吧?
是的 沒(méi)有問(wèn)題的 可以的
老師,再向您請(qǐng)教一下,如果去年沒(méi)有開(kāi)票的也沒(méi)有交稅,那就按今年開(kāi)票,收入做正的就行了是吧?報(bào)表就按今年收入填寫交稅就行了是吧?
你好是的,是這么做的。
老師,上面紅沖收入的分錄好像有些不對(duì),去年有收入也見(jiàn)交了稅,就是沒(méi)有開(kāi)票,今年開(kāi)票如果收入紅沖,那不就是減少收入增加成本了嗎?
啥也不減少 減少無(wú)票收入 做發(fā)票的