你好 季度報(bào)稅看季度銷售額
老師,小規(guī)模納稅人是年銷售額不超過(guò)80萬(wàn)的話,我今年已經(jīng)開了120萬(wàn)了,是不是月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)的超出部分交稅就行了?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,小規(guī)模納稅人免征增稅政策中月度銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度 銷售額不超過(guò)30萬(wàn)中,問(wèn)題1:銷售額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是不含稅收入金額,問(wèn)題2:月度銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),是含10萬(wàn)與30萬(wàn)嗎?
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)按照1%征收,那是超過(guò)30萬(wàn)部分征收還是超過(guò)30萬(wàn)全部征收呢
2023年小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過(guò)10萬(wàn),季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)的可以嗎
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
就是說(shuō)一年開多少發(fā)票都沒(méi)事?
不是看一年 看季度銷售額 你一個(gè)季度30萬(wàn) 每個(gè)季度都開30萬(wàn) 都不交稅 年100萬(wàn),每個(gè)季度40萬(wàn) 兩個(gè)季度不得繳納的嗎
看一年的沒(méi)用 得具體的每個(gè)季度里面
噢噢,是看季度是吧,那季度能開多少限額呢
你好 30萬(wàn) 季度普票30萬(wàn)的
我是說(shuō)看銷售額,然后季度也可以開100萬(wàn)都行嗎
可以 就是交稅額 年累計(jì)不能超過(guò)五百萬(wàn)
噢噢,好的
不用客氣 工作愉快