同學(xué)您好,您是出口到世界各地嗎,國內(nèi)的全國各地應(yīng)該是不可以退稅的吧
請問一下我們是出口企業(yè),會生產(chǎn)產(chǎn)品銷售到全國各地,但不是大批銷售,都是散寄的,我這個如果申請退稅要注意什么因素呢
老師你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸購買產(chǎn)品再銷售到國外去,從大陸購買商品,我們這邊記賬是借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請退稅。進(jìn)項(xiàng)稅額那部分錢全部退下來了。會計這邊做賬是借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。 那么請問進(jìn)項(xiàng)稅額那里還需要做轉(zhuǎn)出么?
我們是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)公司,線上銷售。用的其他企業(yè)的網(wǎng)購平臺,他要收去我們銷售額的2%的服務(wù)費(fèi)。請問一下這個服務(wù)費(fèi)計入什么會計科目。還有平臺支付通道費(fèi),意思就是如果用支付寶支付就扣0.006的手續(xù)費(fèi)。這個手續(xù)費(fèi)又計入什么會計科目
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請問一個產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)來,完全沒有經(jīng)過任何再加工,直接出售給國內(nèi)客戶,進(jìn)口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進(jìn)口增值稅率是9%,國內(nèi)銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因?yàn)樵摦a(chǎn)品含有3%的殺蟲劑成分,海關(guān)懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關(guān)編碼申報,那個海關(guān)編碼下對應(yīng)的進(jìn)口增值稅率是9%。 但實(shí)際產(chǎn)品80%以上都是塑料,我們在國內(nèi)銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應(yīng)的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
是世界各地,不是國內(nèi)的,說錯了
同學(xué)您好,那您有報關(guān)單嗎
老師您好,這個到時候出口的時候報關(guān)行那邊不是會提供報關(guān)單跟提單給我們的嗎
有報關(guān)單,您有進(jìn)貨發(fā)票正常情況下下就可以申報退稅
如果是銷售到國外個人使用,沒有公司的,可以申請退稅嗎?
有報關(guān)單的情況下就可以的
就是說無論銷售給國外個人或者公司,只要正常報關(guān),有報關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)票就可以申請退稅是嗎
您好,是的,是這樣的