你好,實際入職時間是什么時間
老師,我們工作之前是當月發(fā)當月的,從7月份開始放到次月發(fā),我申報7月個稅的時候是按0申報,社保和公積金還是要照常填寫,那我這個填寫的是7月實際扣款的金額呢還是7月工資表中的金額
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
老師這個月才增加的印花稅稅種認定 但5月份有收入這樣要不要去大廳申報的?還是從7月開始做的稅種7月開始報 以前的不用管了?
你好,老師,請問下個稅專項附加扣除抵扣7月份的,必須要在7月份之前申報嗎,還是可以8月15號之前申報抵扣了
6月份入職新單位,7月份發(fā)工資,8月份申報個稅,如果累計減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報,累計減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報到7月份,累計扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個月累計減除60000了呢,有點搞不懂
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細?
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費,對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費票計入哪個會計科目的二級明細?問題一:是計入銷售費用-推廣費還是管理服務(wù)費-服務(wù)費還是銷售費用-技術(shù)服務(wù)費比較合適?問題二:假如計入銷售費用-推廣費這個二級明細,稅務(wù)年報的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費,對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費票計入哪個會計科目的二級明細?問題一:是計入銷售費用-推廣費還是管理服務(wù)費-服務(wù)費還是銷售費用-技術(shù)服務(wù)費比較合適?問題二:假如計入銷售費用-推廣費這個二級明細,稅務(wù)年報的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細看一下問題肯定一下答復(fù),謝謝
從公司轉(zhuǎn)出來的備用金,我需要說明來源嗎?還是要開票補到相應(yīng)的金額
固定資產(chǎn)賣出當月,就要做清理嗎 折舊還是需要提的吧
請問一張發(fā)票需要分好幾次付款,要寫什么單據(jù)申請,寫清楚本次申請多少,已申請多少,剩余多少
老師,您好!個體工商戶是憑啥扣除嗎?如果年度中用收據(jù)入賬,年底需要調(diào)整嗎?
老師 我想問一下 之前老板以備用金用途取出的錢 現(xiàn)在要還回去的話要備注啥呢?還款嘛?
老師,我們是酒店的,平臺幫我做推廣,我支付推廣費,對方給我們開一張“技術(shù)服務(wù)費”的發(fā)票,請問這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費票計入哪個會計科目的二級明細?問題一:是計入銷售費用-推廣費還是管理服務(wù)費-服務(wù)費比較合適?問題二:假如計入銷售費用-推廣費這個二級明細,稅務(wù)年報的是不是涉及調(diào)增??
老師,您好,我公司9月份未往出開票,但是有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本可以么?
實際1月就在
以前沒申報過
入職時間選擇1月,以前月份累計5000元可扣除
如果員工沒填寫專項附加扣除這塊,以前的個稅要補嗎?
到現(xiàn)在沒寫,申報7月工資了
這個不確定是否要交個稅,個稅扣繳端填寫后直接計算,就知道是否要補