同學(xué)你好 將進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),沖減原來(lái)的成本;
7月份一筆火車票和飛機(jī)票的會(huì)計(jì)分錄,做賬的時(shí)候沒有進(jìn)行價(jià)稅分離,全部計(jì)入成本了,本月要抵扣這類火車票的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么解決
我想問一下我是一般納稅人我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是1000進(jìn)項(xiàng)稅額是800,我3月份還有一張沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300我這個(gè)月抵扣了,那我做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做對(duì)
老師,我6月的進(jìn)賬專票6月份沒抵扣,放7月抵扣了,而且我6月的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄沒有做出來(lái)待認(rèn)證金額,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本了,現(xiàn)在我需要怎么改賬啊,老師幫幫我
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師好,我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,公司過(guò)年買的鞭炮開票來(lái)進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級(jí)科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請(qǐng)問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
怎么做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 如果之前是計(jì)入管理費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),正數(shù) 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
做完這比分錄就可以直接在納稅申報(bào)表里填寫數(shù)字的對(duì)嗎
我之前是計(jì)入了差旅費(fèi)也是借差旅費(fèi) 負(fù)數(shù)嗎
同學(xué)你好, 做完這比分錄就可以直接在納稅申報(bào)表里填寫數(shù)字的對(duì)嗎——是的; 我之前是計(jì)入了差旅費(fèi)也是借差旅費(fèi) 負(fù)數(shù)嗎——是的