同學你好 有發(fā)票就要做賬的
老師,請問這個月會計開發(fā)票開重復了(本來應收對方才35萬,發(fā)票有幾份開重復了。開到50萬),這開多的15萬應交的稅這個月是肯定要交的,但是收入和應收對方那里到底要不要掛賬呢?不掛賬我的本月交稅跟賬上的收入又對不上,掛賬的話我的利潤表又虛增了15萬的收入。
9月份給對方開了400多萬的發(fā)票,后來到了10月這個合同執(zhí)行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬的發(fā)票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應收賬款,貸:稅,主營業(yè)務收入。那我的資產負債表應收賬款金額就變得很大了,這樣報報表沒事嗎
老師,8月份因為收入不夠,我預估了例如20萬元金額的收入(20萬有個上下幅度同時里面有20個單位),正常的話我應該在9月份把8月份預估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因為要考慮利潤導致收入不夠沒有沖8月的預進收入,然后我在11月把8月預進收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預進收入, 因為9月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預進收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時候把這個15萬給平嘍。因為著15萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個15萬是什么意思,因為前期開過票為啥還要到月底找15萬收入平那個差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
老師,我們公司前會計接收了兩張發(fā)票復印件,一共15萬,22年的時候這個入賬做成本了,但是未付款,掛賬應付賬款,發(fā)票又是紙質復印件未蓋對方公司發(fā)票章,這個需要怎么處理?
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債券投資的二級明細科目,“應計利息”和“利息調整”有什么不同?
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請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計跟出納在爭論,到底哪個是正確的
存貨跌價準備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認可嗎?
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科目上債權投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
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老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
可不可以開多的這15萬不入賬?
從賬務處理來說怎樣做才合理呢?
不能,你都開票了,怎么不入賬呢
稅我是會交的,但是我入賬的話我不是將錯就錯?因為這15萬的發(fā)票是開多的,我下月要沖紅沖掉的。
是這個月的就直接這個月作廢,然后重新開
10月份的,作廢不了了。請問有沒有怎么做賬務處理才會比較合理?
你這個月紅沖,10月份的賬按照開票金額做賬申報,不能少報15萬的
10月份開多這15萬一定要掛賬嗎?
對的,這個是一定要做賬報稅的
我問的是掛賬?不是報稅,報稅是一定要報的,這個我知道。
掛賬也是必須要做的哦