暫時(shí)先做開了38000的發(fā)票和貨款 分錄:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本(確認(rèn)開票38000的成本) 借:主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品
老師,請(qǐng)問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師有筆業(yè)務(wù),9月簽的合同,總共76000元,十月開專票38000貨款到賬,還有38000沒有開票沒有收到,怎么做賬呢?成本暫時(shí)不確定多少,
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
以前的工程款對(duì)付現(xiàn)在退回怎么記賬
老師,入規(guī)模企業(yè)是不是主營業(yè)務(wù)收入需要達(dá)到2000萬呢
您好老師!同一個(gè)人在一個(gè)公司申報(bào)了個(gè)稅,在另外一個(gè)公司繳納社保卻沒給申報(bào)個(gè)稅,這種情況下核定養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)時(shí)新繳費(fèi)工資欄要填寫數(shù)據(jù)嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,做到什么科目里面?
老師,請(qǐng)問一下?lián)喂镜呢?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么影響嗎
有沒有適合小規(guī)模,私人單位用的,做工資的方法
有個(gè)銀行卡貸款223000元,建賬時(shí)是借銀行存款223000元,貸 長期借款-銀行卡?,F(xiàn)在是銀行卡里的錢用了,只剩余額42223元。 現(xiàn)在問題是這個(gè)貸款223000還了,不知道用啥還的,查不出來賬,我這怎么修改賬呢?這個(gè)長期借款還掛著223000元呢。怎么把長期借款223000平了呢?
郭老師,以企業(yè)名義開了個(gè)淘寶商鋪,要交保證金,用公司名義開的支付寶的戶,公司轉(zhuǎn)支付寶戶,備注寫什么,怎么做賬,付保證金怎么做
老師25年了,怕政策有變更,咱們學(xué)堂23年錄的勞務(wù)派遣還能看吧?沒變吧業(yè)務(wù)政策處理
您好老師,車輛無償租賃給公司使用,還用去稅務(wù)大廳備案么
就是這3萬8的成本不確定也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
實(shí)際3萬8是9月就到賬了,然后10月給客戶開的票
你開票了,應(yīng)該是發(fā)貨了,所以應(yīng)該要確認(rèn)收入了,肯定得確認(rèn)成本, 除非你開票了,只是預(yù)收款,但是沒發(fā)貨,那賬上不做收入,就可以不確認(rèn)成本。 另外,你都賣出去了,不知道成本價(jià)多少么,有點(diǎn)不符合常理。
因?yàn)槭擒浖卷?xiàng)目還沒有完那是首筆款的發(fā)票?我們還沒有出貨給他的那這個(gè)賬務(wù)怎么處理?實(shí)際3萬8是9月就到賬了,然后10月給客戶開的票
項(xiàng)目的話,按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入,項(xiàng)目才開始的話,那就先不確認(rèn)收入,