你好!建議一張發(fā)票做一張記賬憑證。
請(qǐng)問(wèn)老師一張發(fā)票既開了固定資產(chǎn)又開了費(fèi)用,可以分開做分錄嗎?
去年9月份銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開了一張發(fā)票,上個(gè)月沖紅了,請(qǐng)問(wèn)沖紅發(fā)票應(yīng)該怎樣做分錄?附上去年做的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一張發(fā)票上既開了13%又開了6%的稅額,這個(gè)是需要分開做賬的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一張發(fā)票既有辦公用品也?勞保用品,我可以分開做辦公費(fèi)和勞保費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用可以轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?分錄怎么做?
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
入固定資產(chǎn)無(wú)法做一張憑證
固定資產(chǎn)卡片,還有加工費(fèi)用開在一張發(fā)票了
你可以復(fù)印一份發(fā)票做原生憑證分開做記賬憑證