您好,麻煩詳細(xì)描述您的情況,方便老師判斷,謝謝。
請(qǐng)問老師一張發(fā)票既開了固定資產(chǎn)又開了費(fèi)用,可以分開做分錄嗎?
老師您好,請(qǐng)問(1)2021年11月29日和2021年12月17日入賬的兩個(gè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,還可以轉(zhuǎn)入2022年研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用嗎?若可以的話,會(huì)計(jì)怎么做賬?(2)2022年3月31日入賬的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊轉(zhuǎn)為研發(fā)設(shè)備的研發(fā)折舊費(fèi)用,會(huì)計(jì)怎么做賬?麻煩老師,謝謝。
老師,研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)產(chǎn)成品怎么做會(huì)計(jì)分錄?銷售研發(fā)產(chǎn)成品需要成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我做的這個(gè)分錄對(duì)不
你好老師,研發(fā)費(fèi)用做的會(huì)計(jì)分錄怎么做的,包括研發(fā)用的固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)?/p>
老師,請(qǐng)問下, 如果固定資產(chǎn)5000以下做了費(fèi)用, 可以再把它轉(zhuǎn)成資產(chǎn)嗎
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
就是全部費(fèi)用化,沒有資本化階段,可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
您好,符合固定資產(chǎn)條件的可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
全部費(fèi)用化了,沒有資本化,還可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎?研發(fā)費(fèi)用都加計(jì)扣除了,您說的不對(duì)?