您好,可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。會(huì)影響應(yīng)交稅費(fèi)。
所有的成本發(fā)票入賬后,一部分進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問這部分進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬務(wù)處理呢??這部分進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)嗎??
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是一部分留抵稅額,還有一部分未認(rèn)證待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,在資產(chǎn)負(fù)債表哪里體現(xiàn)呢?
去年的進(jìn)項(xiàng)票,由于沒有銷項(xiàng),先記入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來有銷項(xiàng)了,認(rèn)證了也抵扣了,還有部分留抵,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?
你好,老師,請(qǐng)問一下,我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
你好老師,如果我的進(jìn)項(xiàng)稅入賬的時(shí)候沒有錄入待抵扣直接進(jìn)了進(jìn)項(xiàng),未抵扣的這一部分也未結(jié)轉(zhuǎn),在月末的資產(chǎn)負(fù)債表里請(qǐng)問會(huì)有顯示嗎?是在應(yīng)交稅費(fèi)里嗎?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問下公司庫管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場(chǎng)?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?