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幫廠家墊付銷售人員提成,怎么做分錄

2025-09-26 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-26 15:17

掛發(fā)提成直接沖應(yīng)付賬款

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快賬用戶7548 追問 2025-09-26 15:19

借應(yīng)付賬款,貸銀行存款存款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 15:20

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶7548 追問 2025-09-26 15:20

還在沒有發(fā),貸方是其他應(yīng)付款嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-26 15:21

還沒發(fā)就不做賬,發(fā)了再做

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快賬用戶7548 追問 2025-09-26 15:22

提成還在沒有發(fā),貸方給是其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2025-09-26 15:23

可以那樣做的,沒問題的

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快賬用戶7548 追問 2025-09-26 15:24

到時候,收到廠家墊付的工資,是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款嗎?要是收到的款是抵扣應(yīng)付廠家的貨款,分錄怎么做。謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-09-26 15:26

收到款項,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶7548 追問 2025-09-26 15:32

收到的不是銀行存款,或者庫存現(xiàn)金,是廠家直接給抵扣貨款,怎么做分錄呢!

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齊紅老師 解答 2025-09-26 15:33

一樣的直接抵減,借方就是庫存商品

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你好;? ? 核銷回來; 廠家會讓你開票出去? 來核銷不 ; 因為實際中很多廠家會讓開票的?
2022-12-21
借:長期待攤費用——租賃費 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2021-09-27
您好,第二步分錄: 借:銷售費用—辦公費 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 是依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做的 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費用—辦公費(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費用—辦公費 (正) 進項稅 (正) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (正)
2024-05-08
你好,你們單位是代收代付的嗎?這個具體的是啥業(yè)務(wù)的?
2022-12-20
你好 員工墊付銷售運費的時候,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款 支付的時候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?
2022-05-10
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