可以做更正申報(bào),或者不管了
老師 印花稅申報(bào)不是改了嘛,這個(gè)月申報(bào)去大廳把印花稅稅目由倉(cāng)儲(chǔ)保管變成了購(gòu)銷合同 結(jié)果稅務(wù)逾期了 說(shuō)我們倉(cāng)儲(chǔ)未申報(bào) 但是這個(gè)月我們購(gòu)銷合同申報(bào)了啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說(shuō)我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒(méi)有申報(bào),為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說(shuō)我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒(méi)有申報(bào),為啥啊
老師您好,別的公司為我們提供的服務(wù),*運(yùn)輸服務(wù)*國(guó)內(nèi)道路貨物運(yùn)輸和*物流輔助服務(wù)*運(yùn)輸貨物倉(cāng)儲(chǔ)沒(méi)有合同要交印花稅嗎
老師,我公司是人力資源公司,做勞務(wù)派遣的,稅務(wù)局給點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的倉(cāng)儲(chǔ)保管合同印花稅未交,可是我公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),所以想咨詢一下這個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)保管合同印花稅是指的什么業(yè)務(wù)啊,我單位補(bǔ)繳按照倉(cāng)儲(chǔ)合同來(lái)還是保管合同或者其他合同來(lái)啊
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購(gòu)的軟件再銷售可以享受即征即退么?
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價(jià)款是106487萬(wàn) 其中15000是客戶用茶葉抵 說(shuō)他們不給我們開(kāi)茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開(kāi)主營(yíng)發(fā)票 那我們這個(gè)帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬(wàn),可要交印花稅?
請(qǐng)問(wèn)一下處理固定資產(chǎn)是營(yíng)業(yè)外收入還是支出
老師,會(huì)展的展位費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,記銷售費(fèi)用嗎
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點(diǎn)無(wú)票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進(jìn)項(xiàng),還是跟正常銷售,抵扣進(jìn)項(xiàng)???
老師,您好,我們公司借錢給別人,收到對(duì)方支付的利息100萬(wàn)(1個(gè)月的),要交哪些稅,交多少
我們準(zhǔn)備IPO上市,這個(gè)是子公司,不管了沒(méi)事吧
是子公司,不管了沒(méi)事
確定沒(méi)事吧,我們平時(shí)要求挺嚴(yán)格的
對(duì)印花稅影響很小,不會(huì)有問(wèn)題