不備案 正常做收入 需要交稅的
老師,我司有個人轉(zhuǎn)過來的收入,已經(jīng)進(jìn)賬了,聯(lián)系客戶,暫時不開,但是我入賬了要交稅的,所以我就做無票收入,納稅。但是后面如果客戶要開票了,我如何處理呢,稅務(wù)上只要一開票 不是又要交稅嗎?那我咋辦呢?是先掛賬還是?
無票收入轉(zhuǎn)入到了法人私戶,如果法人轉(zhuǎn)到公司基本戶,納稅申報(bào)時如何處理?是否要交稅?無票收入申報(bào)是否要去稅局備案?
月末收入太少,本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本了,本月成本高于收入(無論是否入收入)我們是一般納稅人,用的是加權(quán)平均法計(jì)算成本
老師您好,請問無票收入是否必須要走公賬呀?如有無票收入是否是跟據(jù)自制銷售單據(jù)做賬呀?如果有些無票收入已經(jīng)私對私的進(jìn)了老板私人賬戶的情況下,外賬會計(jì)需要對這筆業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅嗎?謝謝
小規(guī)模公司,比如有一部分收入是個人轉(zhuǎn)進(jìn)來8000元,但支出是付給個人7000元,個人無法開票過來,收入我要按照8000元申報(bào)收入嗎,那7000元如果是無票成本,那我豈不很虧,我要怎么處理呢
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
無票收入,要轉(zhuǎn)基本戶,要交13個點(diǎn)的稅?
一般納稅人銷售貨物的是的
明白了,謝謝!
不用客氣的 應(yīng)該的