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月末收入太少,本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本了,本月成本高于收入(無論是否入收入)我們是一般納稅人,用的是加權(quán)平均法計算成本

2021-08-02 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 16:58

親:收入與成本匹配原則,不是收入少就不結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶7902 追問 2021-08-02 17:00

那能否先把收入掛賬?成本還是正常結(jié)轉(zhuǎn),或者您有什么合理合規(guī)的賬務(wù)處理方法?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 17:01

收入可以掛賬的,成本按照收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶7902 追問 2021-08-02 17:07

那如果是銷售收入話,是不是不能掛賬,得計入收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再計提稅金?我們用的是金蝶商貿(mào)版財務(wù)軟件,只要本月發(fā)生了,錄入銷售管理系統(tǒng)后會生成本月銷售商品的成本

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齊紅老師 解答 2021-08-02 17:09

親:收入肯定能掛賬,不可能所有生意都是現(xiàn)款的。

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快賬用戶7902 追問 2021-08-02 17:11

我知道,無論收入是否掛賬,但這個系統(tǒng)默認(rèn)是如果錄入是銷售商品的話,本月結(jié)轉(zhuǎn)的就是銷售成本,并計提稅金?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 17:13

親:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才計提稅金的。

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快賬用戶7902 追問 2021-08-03 09:09

我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-08-03 09:18

親:應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)少,不會一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)沒有的。

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快賬用戶7902 追問 2021-08-03 09:21

確實(shí)無進(jìn)項(xiàng),因現(xiàn)在公司改擴(kuò)建停業(yè)了,基本都無收入,就算偶爾有的話也是幾百,所以我想這月先不記收入,到下月記收入再一起交稅,早晚這點(diǎn)稅還是要交的,這也并不屬于偷稅漏稅對吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 13:46

親:沒事的,特殊情況特殊對待可以的。

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快賬用戶7902 追問 2021-08-03 15:47

嗯,那我如果本月不計銷售收入話,是不是可以先不結(jié)銷售成本呢?到下月記收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再交稅

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:53

親:可以的,不要延期太長就行。

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快賬用戶7902 追問 2021-08-03 15:55

嗯呢,謝謝老師!

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親:收入與成本匹配原則,不是收入少就不結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-08-02
你好,把3個月的成本加一起計算,計算完工進(jìn)度,總收入*完工進(jìn)度-6、7月份收入就是8月確認(rèn)的收入,減去6、7月成本結(jié)轉(zhuǎn)8月成本
2022-02-28
你好需要計算做好了發(fā)給你
2025-03-04
不能單純的做財務(wù)調(diào)整,先查原因,看看是不是庫存的單價是不是弄錯了?
2021-10-16
同學(xué)你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時的主營業(yè)務(wù)收入怎么計算——就是主營業(yè)務(wù)收入總賬上的本期發(fā)生額 還有本年利潤怎么計算——將損益中的收益,比如主營業(yè)外收入,其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方;將損失,比如主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用等轉(zhuǎn)入本年利潤的借方,本年利潤 借方和貸方數(shù)相抵后就可以;
2020-09-03
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