親:收入與成本匹配原則,不是收入少就不結(jié)轉(zhuǎn)成本的
月末收入太少,本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本了,本月成本高于收入(無論是否入收入)我們是一般納稅人,用的是加權(quán)平均法計算成本
我接手了一家貿(mào)易企業(yè)一般納稅人,我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是用本月銷售數(shù)量乘以加權(quán)加權(quán)成本,結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn)利潤表成本大于收入,怎么調(diào)整
在新收入法準(zhǔn)則下,確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個月做一次收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn),那如果是在6月份開工,我6月份確認(rèn)6月份的收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,用6月的完工成本計算工程履約進(jìn)度,那如果到了8月份,完工成本和工程履約進(jìn)度怎么計算?完工收入怎么計算?是把3個月的成本加一起計算還是?如果是加一起計算,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?完工收入又怎么計算?
老師好,我們單位是生產(chǎn)食品的,這個月低價出售了一些臨期商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按月末一次加權(quán)平均計算的單價結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣成本比收入多了兩萬,這樣可以嗎?
會計憑證,主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅銀行存款,確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)成本,一張憑證上確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種辦法叫啥來著?就是月末做的話,月末一次加權(quán)平均法,然后移動加權(quán)平均法那我這種
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
那能否先把收入掛賬?成本還是正常結(jié)轉(zhuǎn),或者您有什么合理合規(guī)的賬務(wù)處理方法?
收入可以掛賬的,成本按照收入對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
那如果是銷售收入話,是不是不能掛賬,得計入收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再計提稅金?我們用的是金蝶商貿(mào)版財務(wù)軟件,只要本月發(fā)生了,錄入銷售管理系統(tǒng)后會生成本月銷售商品的成本
親:收入肯定能掛賬,不可能所有生意都是現(xiàn)款的。
我知道,無論收入是否掛賬,但這個系統(tǒng)默認(rèn)是如果錄入是銷售商品的話,本月結(jié)轉(zhuǎn)的就是銷售成本,并計提稅金?
親:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才計提稅金的。
我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)
親:應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)少,不會一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)沒有的。
確實(shí)無進(jìn)項(xiàng),因現(xiàn)在公司改擴(kuò)建停業(yè)了,基本都無收入,就算偶爾有的話也是幾百,所以我想這月先不記收入,到下月記收入再一起交稅,早晚這點(diǎn)稅還是要交的,這也并不屬于偷稅漏稅對吧?
親:沒事的,特殊情況特殊對待可以的。
嗯,那我如果本月不計銷售收入話,是不是可以先不結(jié)銷售成本呢?到下月記收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再交稅
親:可以的,不要延期太長就行。
嗯呢,謝謝老師!