你好,做原材料里面就可以的
老師,晚上好,請問下,我們公司小規(guī)模,金蝶做現(xiàn)金流,我們做餐飲的,要付供應(yīng)商款,以及采購原材料產(chǎn)生的物流費(fèi)報(bào)銷,怎么做會計(jì)分錄呢?是做修行業(yè)務(wù)成本還是原材料???
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進(jìn)來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當(dāng)時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計(jì)分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
請問我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問題導(dǎo)致報(bào)廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現(xiàn)在準(zhǔn)備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現(xiàn)在實(shí)際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實(shí)際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計(jì)分錄? 先把報(bào)廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報(bào)廢是由于外部責(zé)任造成的,那么在批準(zhǔn)后還應(yīng)將損失計(jì)入其他應(yīng)收款,并向廠家進(jìn)行索賠。 借:其他應(yīng)收款——某材料商180 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了?
我在A公司旗下的子公司B衍生的項(xiàng)目組C,我們所有設(shè)備費(fèi)均由子公司B承擔(dān),生產(chǎn)用原材料等費(fèi)用我們自己承擔(dān),款項(xiàng)是由A公司先墊付,所以機(jī)器設(shè)備入庫時,我做的分錄: 借:其他應(yīng)收款-子公司B 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商, 母公司A代付款時 借:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項(xiàng)目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn);涉及到車間的裝修材料及裝修費(fèi)用(報(bào)銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候,賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個月做工資,報(bào)個稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個稅入職時間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
那主營業(yè)務(wù)成本跟原材料咋區(qū)分,能幫我做下分錄嗎,要付10月份的買原材料產(chǎn)生的物流費(fèi)200元,但是呢,我們?nèi)霂焓浙y進(jìn)銷存系統(tǒng)已經(jīng)把200元算入單價里面去了,
借原材料貸銀行存款 領(lǐng)用,你當(dāng)月能做收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料。
沒太明白,我是個小白白
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,當(dāng)月你得有主營業(yè)務(wù)收入。
做現(xiàn)金流,需要這樣操作嗎,做內(nèi)帳用的,
現(xiàn)金流的話,不需要做這個,你只需要做上支出的就可以。
那是借原材料,貸銀行存款?
你好是的,外購的是這個。
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快